同學(xué)你好,成本的分錄可以不做處理的。
請問:勞務(wù)公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進項票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
上個月有兩個商品進項票未到,但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月進項票來了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做?
老師我們上個月有暫估入賬,然后上個月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
老師好,上個月購進一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對吧。
結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本,就是說有進項進來或者是做了暫估,這兩個都結(jié)轉(zhuǎn)成成本嗎 萬一就是之前有個暫估的,有三個品名,一個票進來了,另外兩個沒有進來,這個月,我把上月做的暫估沖掉了,又重新把兩個沒進來的暫估了,那么這兩個品名要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
關(guān)于“成品油企業(yè)”歸類申請
麻煩問一下老師,簡易注銷的流程有嗎
我們公司給業(yè)務(wù)員產(chǎn)品價格 8元/袋,業(yè)務(wù)員給客戶13元/袋,業(yè)務(wù)員現(xiàn)在讓我們給客戶開票,需要加多少稅,我們是一般納稅人
我公司是勞務(wù)派遣公司,涉及到的員工工資、社保和公積金,走管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
老師,公司是做路燈集中控制器的,我們給項目上提供調(diào)試安裝的服務(wù),這個開票開什么內(nèi)容?是什么服務(wù)合同?
請問,企業(yè)租車,月租金是多少代開發(fā)票是不需要交稅的?
老師 清問一下 匯算清繳的時候 資產(chǎn)總額如何填 括號里面說的是平均數(shù)值 可是一季度,二季度,三季度年初是一模一樣的啊? 我該年初加1季度末,年初加二季度末,年初加三季度末,年初加四季度末,然后除以8?
用什么方法能把那個應(yīng)付賬款90多萬和那個其他應(yīng)付款30多萬,能給他調(diào)下去數(shù)值
老師請問一下,工作中,工資是用庫存現(xiàn)金發(fā),但我發(fā)現(xiàn)在賬上的庫存現(xiàn)金不足了,這個怎么處理?有什么辦法來做分錄?
老師你好!個體戶注銷流程是什么樣的?開過票,需要交稅嗎?
好的,明白了,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。