您好 請問是商貿企業么
請問老師,我剛接手外帳,想問下,我做賬是不是必須來的進項發票按上面的數量,金額入的?開出去的也要這樣嘛?我遇到個問題,客戶要求價格開的高點,這樣我不就是利潤高了嗎?我們進出不多的。。現在都是進項多,老板也不想繳納稅的!開出去高,那不就是利潤就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒有什么標準的數量,我該怎么做賬
你好,老師 我想問一下我們是建安業,我們公司成立一年多了,然后之前的賬務都是記的流水,那現在我從新用軟件建賬我的內賬是不是要結合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師,我現在想咨詢一個問題哦,我們現在有個公司,他是這樣子,就之前所有的報稅工作嘛,都是有一個人在做的,但是他做這些東西全部都是沒有賬目的,然后就是什么來著,我突然講不來了,就是他報稅是怎么報的呢?就是開出去多多少銷項,然后進項金額多少就這樣抵扣掉就完了,就什么都沒有的。
老師,現在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現在小規模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
這個個稅的稅率或單位稅額顯示的是零,是不是不需要報?
代扣代繳的消費稅,所屬期是4月的,但對方是5月代扣代繳的,那我是不是要5月份抵扣了,4月份就不能抵了
老師,想問下,這個個體戶開發票要怎么開
物業公司收了我們的電費,可以開電費發票給我們嗎,他們沒有這個經營范圍,是統一收了后上交給供電局的,然后供電局開了的各家總的發票給他們
老師好,公司為了讓員工少交個稅,報稅工資比實際發放低,這樣被查到會怎樣
老師,335那個資產總額不超5000萬,如果到了二季度超了5千萬,要按25的稅率交嗎還是按1和2季度平均值看資產總額?
從百貨超市購買的酒水,未付款,用應付賬款核算,還是用其他應付款核算
拿到所有單據怎么寫記賬憑證?
餐飲會所后廚買電子秤30元記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,請問研發費用加計扣除報告,研發人員只有勞動合同,沒有交社保可以嗎,謝謝
是的,就是一般納稅人,買瓷磚,我看前面代理會計做的只有這一個品種,其實蠻亂的,我能不能則么調整?
先去倉庫盤點 然后根據盤點數據跟賬上的數據再做賬務調整
我也沒法盤點,說白點就是為了申報報稅的。就是按照進來發票出去貨這樣做賬
那單位是核定征收還是查賬征收
我們應該是查賬征收吧,我也不懂,反正每個人我做賬的,每個月申報,個人所得稅什么都申報的!按照來的發票做賬,報稅
是按月申報增值稅 然后企業所得稅申報表是A表么
是的,增值稅,印花稅等都申報的,資產負債表和利潤表是季度報的,我用管家婆軟件做賬的,庫存進貨出貨,報銷費用,還有工資,什么都做的,只是憑證每個月不多,十幾條而已
前面沒法盤點是什么意思?
前面經手了很多財務,最后一個財務,我看他是直接就入了一個型號的瓷磚,然后直接出貨了,我沒法兜底翻!他算的貨的成本,就是按照出貨的百分之八十這樣算進價的
那您去倉庫盤個點 然后根據盤點的情況 做盤盈盤虧
這是外帳,最前面的帳我都沒有。只有最近這個會計移交我的,我想問的是,我用軟件做賬,來的發票和開出去的發票,是不是登記帳必須按發票上面的數量和金額入?進來例如十元?賣出去15/那利潤就是有五元,我想降低利潤,能不能改的,外帳會查那么細嗎?因為有個客戶要求價格開的高點
按照發票上的數量跟金額記賬的 外帳記賬要有根據的啊 如果價格開高 您增值稅要多交 利潤也高了 還涉及到企業所得稅
就是必須還是要對應的哦!賣出去高,這樣其實就是利潤高了,那就是可能賺錢盈利了!利潤表就是正數對不對老師?正數就是賺錢了,賺錢了那繳稅是繳納多少的?具體和我講講。例如利潤表余e是一萬,要交什么稅?繳納多少
是的 利潤表利潤總額就是正數 多開的部分 還有增值稅 如果符合小微企業標準的話 企業所得稅=10000*0.25*0.2=500
如何符合標準?增值稅是交多少?怎么算?
您多開了多少錢啊 增值稅稅率多少啊 企業所得稅我幫您算好了啊 1萬利潤的
進項例如有10000開出去發票110000.意思是肖項超過進項就要繳納增值稅?又是怎么算發?然后利潤正數是還要繳納所得稅,正數例如出來是1萬就是所得稅還要繳納500!是繳納二種?
您單位增值稅稅率多少? 利潤應該是收入-成本后的差額計算 不是根據開票數據