您好,進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出的情況,如果您9月也有轉(zhuǎn)出的話得話,可以把上次多轉(zhuǎn)出的金額減掉。
老師,我發(fā)現(xiàn)去年增值稅進(jìn)項(xiàng)多轉(zhuǎn)出了,也就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了2筆,導(dǎo)致增值稅留底不對(duì),這種情況該怎么處理合適,除了去更正申報(bào)表以外,還有什么解決辦法,
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢(qián)在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2021年4月報(bào)表上面少申報(bào)了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個(gè)我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報(bào)稅額了
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開(kāi)了車(chē)子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
老師,那個(gè)鋼管租賃公司鋼管租出去后。對(duì)方給遺失了。這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)好,帳務(wù)怎么處理?
老師,員工抽獎(jiǎng)得到的手機(jī)和愛(ài)派是直接并到工資里報(bào)個(gè)稅嗎?還是按偶然所得?
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)多少會(huì)觸發(fā)稅務(wù)提醒退稅?
外購(gòu)商品送客戶用于推廣,企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)?
我們公司24年的工資25年1月才計(jì)提并發(fā)放的,我匯算清繳的時(shí)候看見(jiàn),現(xiàn)在需要把工資計(jì)提修改到去年12份嗎?修改后還得改季報(bào),年報(bào)是嗎
35000本金,分10個(gè)月還款,每期還3500的本金,每期利息按還款后剩余本金計(jì)算利息,那么這10期的利息怎么計(jì)算?另外2023年1月至2025年6月,銀行同期的那個(gè)LPR大概按0.033計(jì)算可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷(xiāo)售后,只算收入,成本不結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們3月份有一張發(fā)票不應(yīng)該勾選我我做價(jià)稅合計(jì)了,但是這張發(fā)票勾選狀態(tài)始終顯示去勾選,這個(gè)咋辦呢?
公司名下有車(chē),其他員工車(chē)牌號(hào)的過(guò)路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)入賬?
單位公戶轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)是不是就算是無(wú)票支出,需要填寫(xiě)在A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30欄(其他);銀行賬戶的活期利息收入需要納稅調(diào)整嗎?
老師,是去年的報(bào)表,我今年可以這樣做嗎
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
您好,如果沒(méi)有的話,只能去改表了。