你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
收到政府中藥材規(guī)范化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測(cè)算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農(nóng)民那里取得的無法取得發(fā)票,我這部分在測(cè)算的時(shí)候是按照10%加計(jì)扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價(jià)格也得在利潤(rùn)總額里面加上。
你好老師,當(dāng)年多計(jì)提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計(jì)提的直接以前年度損益對(duì)嗎?還要做其他的嗎?
老師,報(bào)銷的帶有員工姓名的航空客運(yùn)單和單獨(dú)的人身意外保險(xiǎn)單都可以稅前抵扣么?
大學(xué)實(shí)習(xí)生如何申報(bào)個(gè)人所得稅
員工個(gè)人查交個(gè)稅記錄,是從個(gè)稅APP的收入納稅明細(xì)中查看嗎?
老師好,我們做網(wǎng)上銷售,客戶匯款到第三方平臺(tái),第三方扣完手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發(fā)票,他支付貨款100,但是我們實(shí)際收到的款項(xiàng)是97,給客戶開發(fā)票按他的實(shí)際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導(dǎo)致24年折舊是負(fù)數(shù),現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí)本年折舊就是負(fù)的,申報(bào)不通過,我想請(qǐng)問一下這個(gè)要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費(fèi)基數(shù)是 6000,我工資報(bào)4880這個(gè)樣可以嗎?
郭老師,問一下貿(mào)易公司的增值稅稅負(fù)多少?
1.借固定資產(chǎn)501860 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額65167 貸額567027
2.11年計(jì)提折舊的計(jì)算過程是 501860*2/5*6/12=100372
12年計(jì)提折舊的計(jì)算過程是 100372+(501860-200744)*2/5*6/12=160595.2
3.12年底賬面價(jià)值計(jì)算過程是 501860-100372-160595.2=240892.8
發(fā)生減值準(zhǔn)備240892.8-200000=40892.8 借資產(chǎn)減值損失40892.8 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備40892.8
4.13年計(jì)提折舊的計(jì)算 200000*2/5*6/12+(200000-40000)*2/5*6/12=72000
14年計(jì)提折舊的計(jì)算過程是 (200000-40000)*2/5*4/12=21333.33
5.借銀行存款113000 貸固定資產(chǎn)清理100000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅13000
借固定資產(chǎn)清理106666.67 累計(jì)折舊354300.53 固定資產(chǎn)減值40892.8 貸固定資產(chǎn)501860
借資產(chǎn)處置損益6666.67 貸固定資產(chǎn)清理6666.67