同學你好 要的 直接計入固定資產就行了
你好,,我咨詢一下,,,我們屬于掛靠其他公司,,因為我們還沒有申請工程款,,我為了清楚反映我的賬目,,,有筆材料款需要我放墊付給對方銷售公司,,但是這筆款要從掛靠公司走賬,,對方銷售方已開具增值稅票,,我可不可以借:預付掛靠公司,用現金支付,,,掛靠公司付給銷售公司,,,可不可以做借應付銷售公司,,貸應收掛靠公司,,,后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應收款
我公司是建筑掛靠人,老板套現為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務打款,而且把對方公司的聯系方式給我,讓我聯系開發票,做合同。 還有一個勞務公司的勞務費現在付金額比較大,勞務公司和我掛靠方老板商量,分勞務費通過農民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業務費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務。 老師請問這也到底該怎么辦啊!風險該如何考慮處理呢?
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發包方,現在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師你好,我公司是做建筑掛靠業務的,其中有一個項目要用房子抵工程款,價值100萬,甲方讓我們簽訂了一個委托掛靠方收款的協議,請問我們公司被掛靠方需要把這筆款入賬嗎?
個人老李掛靠在我公司一個項目,這個項目甲方要以房抵工程款,讓我公司簽了一個委托收款協議(委托老李收款),我公司應該怎樣賬務處理這筆業務?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
可實際上我們公司沒有收到這筆固定資產,是被掛靠方個人收到的,
你做 借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸應收 這樣沖