您好,是的,您的理解非常正確。最終稅法折舊與會計(jì)折舊相同。
老師,第一年購買的固定資產(chǎn)不超500萬,當(dāng)年納稅調(diào)減,以后年度還要計(jì)提折舊,然后匯算清繳納稅調(diào)增嗎
老師 我想咨詢個問題 當(dāng)年購買的價值不超500萬的固定資產(chǎn) 當(dāng)年匯算清繳可以一次性計(jì)入成本扣除 但是在會計(jì)上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
以前年度一次性扣除的固定資產(chǎn),今年的匯算清繳是不是在5列稅收折舊額里面把本年正常計(jì)提的折舊減去,然后得出的納稅調(diào)整金額就是這個固定資產(chǎn)今年計(jì)提的折舊
想問一下 固定資產(chǎn)一次性扣除匯算清繳填報問題(有凈殘值) 第一年納稅調(diào)減了(金額就是本年折舊減原值,假如是24萬) 后面兩年納稅調(diào)增(假如每年調(diào)增11萬 最后還剩凈殘值2萬怎么處理呢 我意思是納稅調(diào)增的金額跟當(dāng)初調(diào)減的不應(yīng)該一致嗎 還是說匯算清繳填報時 可以不一致 就這樣每年調(diào)增11萬? )
老師,如果企業(yè)年初買了80萬的固定資產(chǎn),第一年會計(jì)上折舊20萬,年底所得稅匯算清繳時可以納稅調(diào)減60萬,那么下一年會計(jì)上依然折舊20萬,匯算清繳時是不是需要納稅調(diào)增20萬呀?
老師,上年度我們已經(jīng)計(jì)提了利息,今年對方開過來了發(fā)票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨(dú)資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費(fèi)用362.39,進(jìn)項(xiàng)稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發(fā)票(15萬為各個人商家小販?zhǔn)杖耄嘿u美食,玩具,娛樂項(xiàng)目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費(fèi)用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進(jìn)銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進(jìn)銷存了 沒建賬之前的貨現(xiàn)在出庫了,沒有庫存,就出負(fù)數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們?nèi)绻獙Ψ降钠胀òl(fā)票,對方要我們加稅點(diǎn),否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點(diǎn),我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,我為啥要這個發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發(fā)票保險公司未開,今年可以讓他們補(bǔ)開嗎?他們不給開的話,應(yīng)付賬款怎么平
請問老師,勞務(wù)派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務(wù)費(fèi)呢?他們是不是要開發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿(mào)出口企業(yè)A,報關(guān)出口的貨款,讓外貿(mào)企業(yè)B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務(wù)該怎么處理呢?
問下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調(diào)整