您好,同學,可以把這幾個月的工資合計在9月份進行申報。
老師好。建筑工地臨時工,4月10日入職,5月25日發工資1500(沒有申報個稅)6月24日發工資1500(申報了個稅),7月沒有發工資(0申報個稅),8月才發7月的工資,這個員工是7月4日離職,7月的工資應該是413元,那我8月份申報個稅是1500(5月份)+143(8月份)的工資,這樣對嗎?
老師好,建筑企業,工人是4月入職,有的在7月已經離職了,8月份才給發工資,那我9月申報個稅,是在申報表里,把這幾個月的合計數都填在這個月的申報表里嗎?
老師好,建筑企業,工人是4月入職,有的在7月已經離職了,8月份才給發工資,那我9月申報個稅,是在申報表里,把這幾個月的合計數都填在這個月的申報表里嗎?
老師:我們單位有個員工6月份入職,8月28日離職,本來8月份工資是9月份發,由于特殊情況,8月離職當天就把工資單獨結給他了,,9月做工資表時忘記做到工資表中申報個稅了,自然人客戶端里已經把他標為非正常狀態,現在他已經入職其他單位我公司要怎么補充申報未報的個稅
老師,我企業在8月份聘用退伍軍人,在8月申報時沒有做增值稅減免,我在1月份申報12月份是一塊申報減免可以嗎,首先這位員工在我企業就職4個月,11月已經離職,還是我更正8-11報表
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
謝謝老師,我申報得時候按入職日期加上這些工人,有的工人在6月或是7月就已經離職了。那我在這個月申報完了。當時就能把離職的非正常了?
是的,您的操作正確,申報完成后再調成非正常。
謝謝老師。非正常得時候,6月離職就填寫6月,7月離職就填7月,對吧?
不用客氣,是的,按照實際離職時間填寫。請幫老師點擊五星好評哦!