你好 借原材料貸銀行存款。 領用你到時按用途分別來做科目就行了
公司采購的亞克力為原材料用于生產訂單。科目為(原材料) 最近購了一批原材料不是用于某個訂單,而是用來打樣品,或者生產生產其它,應該計入什么科目
3月1日,A公司購入了一批甲原材料,用于自產自銷的產品。該批原材料的購買價款為600萬元,發生的增值稅進項稅額為78萬元。購買過程中發生了運雜費40萬元,入庫前的挑選整理費50萬元,到年末,已領用50%用于生產產品,該批產品尚未完工,到年末發生了制造成本總額550萬元。該批尚未領用的原材料按照市場公允價值確定的銷售價格為320萬元,尚未領用材料全部用于生產完產品將發生成本600萬元,該產品的市場銷售價格為1 200萬元,預計將發生銷售費用100萬元。 尚未領用的原材料是否發生減值。 由于尚未領用的原材料是用于生產產品的,因此應該首先判斷該產品是否發生了減值。(1分) 產品的成本=(600+40+50)×50%+600=945(萬元)(0.5分) 產品的可變現凈值=1 200-100=1 100(萬元)(0.5分) 由于生產的產品的成本小于可變現凈值,產品沒有發生減值,相應的原材料也沒有發生減值,不需要計提存貨跌價準備。(1分) ? 產品成本為什么不是550+600呢
5.大道公司是一-家機械制造類企業,利用某原材料生產產品A。該原材料全年采購總量約為4000噸,采購單價為每噸500元,采購訂貨成本為每次600元,原材料的儲存成本為每噸50元,經過與供貨公司協商,就每次采購量達成如下協議:當采購量小于800噸時,單價為500元;當采購量大于等于800噸小于2000噸時,單價為450元;當采購量大于等于2000噸時,單價為400元。試計算說明公司應如何對該原材料進行存貨管理?
甲公司采用計劃成本對外購原材料核算,A種材料計劃單位成本為60元/千克,2×20年9月初“原材料”科目,借方余額9000元;“材料采購”科目,借方余額22000元;“材料成本差異”科目,借方余額750元。該公司2×20年9月份發生以下A材料收發業務,請編制甲公司下列有關存貨業務的會計分錄,“原材料”只寫一級科目:①購進A材料200千克,價款12400元,增值稅1612元,共計14012元,以銀行存款支付,材料驗收入庫。②從外地購進A材料500千克,價款25000元,增值稅3250元,裝卸費180元,以銀行存款支付,材料尚未運到。③上述外地購進A材料500千克運到,驗收入庫。④上月已付款的在途材料本月到達,并驗收入庫,共計400千克,實際成本22000元。⑤外地購進A材料100千克,材料驗收入庫,結算憑證尚未到達。⑥月末,從外地購進的A材料100千克,結算憑證仍未到達,暫按計劃成本入賬。⑦本月發出A材料共計1100千克,其中生產車間領用直接用于產品生產800千克,用于生產車間一般耗用的A材料100千克,管理部門耗用50千克,銷售部門耗用150千克。
寫會計分錄永和股份有限公司為一般納稅人,2021年3月份該公司發生的部分經濟業務如下,編制相關會計分錄(該公司存貨采用實際成本計價;假定運費不考慮增值稅。“在途物資”、“原材料”、“應交稅費”、“生產成本”、“庫存商品”科目要求寫出明細科目或項目專欄,其他明細科目不作要求。)6、5月5日,以銀行存款8000元預付大運公司訂購乙材料款;7、5月8日,購入的甲材料驗收入庫;8、5月10日,生產車間領用材料.--批,其中:A產品領用甲材料.10000元,乙材料8000元;B產品領用甲材料9000元,乙材料5000元;車間一般耗用甲材料2000元,乙材料1000元;
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
注銷前有19萬預付款收不回來發票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結轉,借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結匯,結匯時把上月美元0.1起結匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業務,找進項發票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發票,沒有查詢到是不是就是收到的假發票
沒有領用這環節
你好 你們領用材料 不會寫單子嗎 。 你們不是有其他用途 按用途來領用 做分錄的 。