您好 上交的時候也要做賬務處理 然后計提工資的時候要包含個人社保費用計提
老師好,個人社保賬務處理,只是在發放工資的時候,體現其他應收款,然后工資表里分別體現出每個人應扣的個人承擔的部分,就是這樣處理,然后不需要再做其他賬務處理了,這樣理解對嗎?
老師,我們公司是先替員工繳納個人承擔的社保部分,然后次月發放本月工資,我是這樣做分錄的,第1步先計提本月工資分錄,管理費用貸應付職工薪酬,第2步發放工資,應付職工薪酬帶銀行存款或,其他應付款,社保個人部分,第三部分,其他應付款,貸銀行存款,老師,我這樣做對嗎?這里面沒有單位部分,只是個人部分的社保
老師好 個人承擔的社保,個稅是在發放工資的時候扣下,分錄里才體現,而計提工資的時候直接計提應發數就好了,不用體現個人承擔的部分需要公司代扣代繳的部分,這樣理解對嗎?
上個月繳納社保的時候會計處理正確,這個月發完工資沖上個月其他應收款個人部分的時候,發現發放工資的社保部分會計處理里面的其他應收款多扣了30,怎么樣處理呢
老師,我請教下。關于員工社保個人部分的賬務處理,因為公司工資沒有準時發,社保又是每月交了的,交的時候個人部分借:其他應收款-社保-個人部分 貸:銀行存款 。我能不能在計提工資時做成借:管理費用等 貸:應付職工薪酬。然后借:應付職工薪酬 貸:其他應收-社保-個人部分,不等到發工資的時候才做這筆分錄
固定資產已經折舊完,還在繼續使用,匯算還需要填105800表么
你好老師,請問我們掛靠在貿易公司賣材料,我們進項給他,他們按照我們提供的進項增加上幾個點之后再開出銷項發票去。我們中間的利潤有點大,請問這個差價以什么方式拿回呢
4S店返利不需要開紅字發票,直接抵車,怎么做會計分錄,老師請問下,怎么做分錄
老師匯算清繳工資薪金支出看管理費用還是應付職工薪酬
老師:我在整理一餐飲店的內賬,如充值1000元贈送200元,為了簡便老板看報表,我們溝通用當月收到的款當營業收入,那成本及費用是采用當月的支出嗎?還是說菜品的成本等于上月庫存加當月采購減月末庫存?
老師,錄入憑證的時候,要用發票日期還是銀行流水日期?
員工的個人所得稅匯算清繳如果他們不愿意做,這個對公司有什么影響嗎
請問,客戶在我們場館受傷就醫,醫院開的發票是受傷人員的名字,不是公司名字,這個發票可以做費用嗎?不用納稅調增吧
老師我們開了24萬的不動產租賃發票,現在稅務局需要繳納房產稅和土地使用稅怎么計算從價計征的
老師,您好!我們有個個體戶公司是定期定額征收,往后可能會開票過大,所以想變成查賬征收了,上月打電話了但現在還沒變過來,為了避免回頭報經營所得產生利潤我現在要不要先申報一下工資個稅