你好不允許抵扣的 你可以選擇不抵扣勾選。
員工報銷業務招待費“煙、酒”等禮品,拿回來的專用發票能進行抵扣嗎?如果不能抵扣在發票勾選系統里面看到了該發票是不是一直就放在那里不進行勾選?
老師,一般納稅人應該要幾個月后工程結束才會開銷項發票,進項發票勾選系統里應該先勾選統計發票,轉到增值稅申報表里面。還是就放在抵扣系統里面不管等后面開票了再勾選呢?
老師,收到農產品自產自銷免稅發票,可以按票價的百分之九抵扣進項稅額,但是在發票勾選認證平臺沒有勾選認證,不就在稅務系統里增值稅附表二里不能生成進項抵扣金額嗎,那賬上金額和申報金額就不一致了呀
老師,我收到本地旅館開的專用發票一張5000元,在本地不能做為差旅費吧?如果做為業務招待費是不是不能抵扣,如果不能抵扣,我是不是在勾選認證那直接勾選不抵扣直接做費用就行了?
老師,請教您一下,公司中秋節購買的月餅,用于發放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發票平臺勾選認證,然后在稅務申報表里填進項轉出。做賬就直接進管理費。2,是直接在發票勾選平臺里,選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉出,做賬也是管里費用。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?