你好!做在一張憑證上就可以的
老師好,我這個月紅沖啦一張專票,又重新開具啦一張正確的,我需要做賬務處理嗎?
這個月紅沖了一張發票,又重新開了一張正數發票,賬上需要做什么嗎?
老師,你好,請問當月紅沖的電子普票,又重新開具正確的票面,需要一正一負,再一正,三張都做賬嗎?
老師,請問一下,就是當月我們開了一張票,但是還沒做賬,當月又紅沖了那一張票,重新開具了一張新的,那我當月要做一筆還是做三筆賬務處理
老師您好,數電票專票,當月的,稅收分類編碼開錯了,紅沖,又重新開了一張正確的,開錯的專票和紅沖的這張也要入賬嗎
張三給我轉1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,憑證如何做啊?我不會,能教一下嗎?
你好!原藍字憑證你是怎么做的?寫一下我來改
借:應收賬款貸:主營業務收入貸應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
借:應收賬款貸:主營業務收入貸應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 紅字的 在根據籃字發票做就可以了。
光沖這個就可以吧?結轉的成本就不用沖啦吧?
你好!沒有差額不用沖,有差才需要調整成本
好的謝謝老師
不客氣歡迎下次提問