你好,6月確認費用,借:管理費用,貸:其他應付款。 7月確認費用和付款,借:管理費用(7月租金)、其他應付款(6月租金)、預付賬款(8-9月租金),貸:銀行存款。 8月-9月租金在當月確認費用,借:管理費用,貸:預付賬款。
老師,6月房屋租金,7月份收到發票并付款,請問怎樣做會計分錄。7至9月的租金7月份付款并收到發票,請問怎么做會計分錄,謝謝
老師,7月份支付了4-9月份的辦公室租金,之前沒有計提,發票是7月開的,請問7月的會計分錄如何做
房屋租賃行業,從房主收里租入,租金每月一萬,6月付三萬,沒收到發票;7月收到發票并結轉當月成本,分錄該怎么寫
老師,請問,員工,6月份的時候把7月份的工資預支付了,6月份的會計分錄怎樣做。7月份的會計分錄怎么做?
您好,老師,請問5月付貨款,貨物是在6月收到,發票在7月才收到,是一般納稅人,會計分錄怎樣做賬?還有結轉成本的會計分錄怎樣做?請指點,謝謝
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。