您好 不是的 是6%稅率這個(gè)欄次
企業(yè)之間借款,支付利息,需要繳納稅款的哈?那在增值稅填報(bào)附表(一),稅率是6%,請問,是填在按簡易辦法計(jì)稅銷售額,這一欄嗎?
你好,我們是房開企業(yè),一般納稅人簡易計(jì)稅,營改增之前已經(jīng)開具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發(fā)票?申報(bào)時(shí)在增值稅在哪里申報(bào)?增值稅需要填哪幾個(gè)表??增值稅表一怎么填????謝謝
一般納稅人汽車維修企業(yè),可以開具3%的稅率嗎,我看之前會(huì)計(jì)開的都是3%的普票,報(bào)表填在按簡易辦法計(jì)稅銷售額那一列了
國稅2016第54號(hào)規(guī)定,提供物業(yè)管理的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 以上是把扣除后的余額直接填在增值稅附表一么
老師,我們外地有個(gè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時(shí)候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
老師,營業(yè)執(zhí)照增項(xiàng),稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉(zhuǎn)錢,當(dāng)作借款或者投資款 哪個(gè)合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設(shè)備的一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,您好!一個(gè)人可以是兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入,非車輛出售企業(yè)
老師你好 網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)年費(fèi),歸集到那個(gè)科目里
老師,我收到一張機(jī)械租賃發(fā)票,金額分?jǐn)偟皆路荩绾螌懲暾麜?huì)計(jì)分錄嘞
個(gè)體戶,股東有工資,正常報(bào)工資薪金所得個(gè)稅,正常報(bào)專項(xiàng)附加扣除。 那報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅的時(shí)候,成本費(fèi)用里面有工資的數(shù)據(jù)。專項(xiàng)附加扣除匯算清繳也不能錄入對(duì)吧,只能工資薪金和經(jīng)營所得選擇一處對(duì)吧
老師你好,我們公司買土地的時(shí)候繳納了契稅的,然后現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)我們?nèi)胭~入了房產(chǎn)里面繳納了房產(chǎn)稅這一部分還要繳納契稅嗎
怎么,一般計(jì)稅方法計(jì)稅,那欄是灰色的
試了下,填到簡易計(jì)稅,本年累計(jì)的銷項(xiàng)稅額跟賬面的銷項(xiàng)稅額不一致,就沒加進(jìn)來。
可以把您附表一截圖看看嗎
好,馬上,老師
嗯嗯 等您截圖上傳哈
上次了啦啦啦啦啦
是您申報(bào)表不可以填寫6% 沒有權(quán)限 要去稅務(wù)大廳填寫了
謝謝老師的解答
您也可以電話咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 看是否可以直接給您網(wǎng)上增加 不要去稅務(wù)大廳
嗯呢,好的老師
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問