你好,現在這樣做分錄 借:預收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費——應交增值稅
老師有一筆去年收到的款項 當時就應該確認收入了 但是之前的會計做成預收賬款了 現在我要調整這筆 是不是可以直接沖預收賬款轉 收入?
老師好!我去年做的預收款未確認收入,所以一直掛著預收款,去年報表就一直虧損。其實應該是我做錯了,以為做預收款,付出去就沖減預收款的,結果是不正確的,預收款就掛著三十幾萬,今年確認收入就有了利會,是不是就要交企業所得稅呀?其實都是專款專用沒利潤的,我現在應該怎么做呢?
老師,我之前賬上設有預收賬款,但是有點亂,可不可以收預收款直接做到應收款,等發票開出來貨發了我確認收入再沖會應收賬款
2021年發生應收賬款3萬,2021年底確認收不回來,就做營業外收入沖掉了,現在這筆錢收回來了,需要調整之前的分錄,我直接借:應收賬款36848元,貸:以前年度損益調整 -36848?
老師麻煩問一下,以前有一筆業務,是預收的款,一直沒有開票出去,但是前面的會計一直坐在應收賬款的貸方,現在應收款清了,直接顯示應收款是負數了,我想把這筆款調到預收款里面去,估計現在也不需要開票了,這比預收款該怎么處理了?轉到營業外收入嗎?
老師,請問一下住酒店收到專票,可以抵扣的嘛?
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老師,我們是一般納稅人,種植銷售茶葉,請問增值稅。企業所得稅免嗎
你好,我想問一下,我們公司剛成立的,現在要做審計報告用于投標,就需要財務報表提供給他們,我們公司現在沒開過發票,但是給員交社保,所以利潤是負數,我現在想把利潤做成零,這種情況能行嗎
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老師 然后再把以前年度損益調整余額轉到未分配利潤嗎?
你好,是的,是這樣的