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老師您好,公司月末購入一批機械直接售出,售貨發票已開,直接做收入,但進貨發票還沒有取得,在次月開具,數量,金額知道,請問本月末可以直接做庫存,轉成本嗎?等次月的發票到后直接把發票付在憑證后面嗎?(進貨發票時間和做賬時間不在同一個月可以嗎?發票跨越,)

2020-09-08 07:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 07:29

同學你好 可以的,你可以暫估入庫的哦,然后結轉。 等發票來了之后紅沖暫估的根據發票再入庫就行了,這樣就正好

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快賬用戶9459 追問 2020-09-08 07:50

老師請問我暫估的金額,數額和發票一致還有沖紅嗎?直接把發票付在憑證后面可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 07:51

同學你好 可以不紅沖,直接附在后面

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同學你好 可以的,你可以暫估入庫的哦,然后結轉。 等發票來了之后紅沖暫估的根據發票再入庫就行了,這樣就正好
2020-09-08
你好,同學 12月份,暫估做賬 借庫存商品 貸應付賬款
2024-01-10
您好,您進入待認證進項稅額就好了。
2024-01-11
這種情況下,是需要進行調整的。 一、分析之前賬務處理存在的問題 1.收入與成本確認不匹配:按照會計的配比原則,企業在確認收入的同時,應合理確認與之相關的成本。當月確認了收入,就應該同步合理估計并暫估成本,以保證收入和成本在同一會計期間內得到正確的匹配反映,這樣才能準確體現企業當期的經營成果和財務狀況。 二、調整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當月確認收入所對應的業務,根據合同、訂單、以往類似業務的成本率或其他可靠的成本計算依據,估算出當月應暫估的成本金額。 2.進行當月成本暫估的賬務處理(假設當月為X月):貸:應付賬款 - 暫估應付款借:主營業務成本(暫估) 3.次月收到進項發票時的調整:借:庫存商品同時結轉成本:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)
2024-08-06
你好,收入與成本配比原則,有收入就應該有成本
2024-08-06
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