您好,是的,您的做法是正確的
老師,我們是施工企業(yè)(門窗安裝類的),買了材料直接拉到工地用,分錄可以這樣寫嗎? 借:工程施工--XX工程(項目)---直接材料 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款
支付的材料費,發(fā)票已經收到,還要不要走應付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
我購進的材料發(fā)票上備注欄寫了工程名稱,我做的是借原材料-A工程,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付賬款,因為材料就直接用工地上了,那我可以直接做 借工程施工-A工程,貸原材料A工程,還是說需要根據我開出去的發(fā)票上備注的工程來做結轉材料到工程施工里面去呢?
請問老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預付賬款 等收到發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
老師,就是工程用材料的分錄是不是這樣子? 入庫時: 借:原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項), 貸:應付賬款/預付賬款 領用出庫:借:工程施工-合同成本-XX項目 ,貸:原材料 結轉:主營業(yè)務成本,貸:工程施工-合同成本-XX項目
老師,因產品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費用給客戶,其中300元由陳總個人承擔,另外1200元由生產主任林總承擔,請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對二手車的行駛里程 使用年限 購買價格,從稅務的角度有沒有要求?
老師?,我們2024年未分配利潤_27531.10元,匯算清繳無發(fā)票管理費用4700元,調增4700元,賬務處理怎么入賬
老師您好,2024年度本年利潤沒有結轉,2025年怎么調賬呢?
老師,因產品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費用給客戶,其中300元由陳總個人承擔,另外1200元由生產主任林總承擔,請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師公司稅務系統(tǒng)里的發(fā)票沒有人來報銷怎么入賬
請問小規(guī)模房開公司,銷售房產稅率多少,可以享受免稅政策嗎
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發(fā)工資。現(xiàn)在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
不寫材料入庫的那筆分錄也是沒有問題的哈
您好,這個是沒問題的
老師,我們不用完工百分比,就是開票確認收入結轉成本,分錄是借:主營業(yè)務成本貸:工程施工-合同成本,分錄對嗎
您好,分錄是正確的