同學你好,做購入時的負數分錄 借,原材料等,負數 借,應交稅費一應增進項,負數 貸,應付賬款等,負數
公司在今年已認證抵扣的發票在本月做了紅沖,即申請了紅字信息表,請問發票聯和抵扣聯的原件還要退回給供應商嗎?
公司在今年4月份認證抵扣了一張進項發票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問是不是下月15號要在增值稅申報表上做進項轉出呢?
公司在今年4月份認證抵扣了一張進項發票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問下月的分錄如何寫?
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發票后發現公司的名字錯了一個字,我開了紅字發票信息表,對方公司未開紅字發票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉出,現在對方答應開紅字發票給我,我在開紅字發票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
我這邊是購買方,上月認證了一張發票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發票,請發分錄怎么做這個紅字?上月是借進項549.51借庫存商品4226.97待應付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
請問這個分錄做在所屬為9月份的賬吧?
同學你好,請問這個分錄做在所屬為9月份的賬吧?——是的;就是我們開具紅字信息表的當月;
請問進項轉出的增值稅申報(所屬期9月)也是在10月15號前申報吧?
同學你好,請問進項轉出的增值稅申報(所屬期9月)也是在10月15號前申報吧?——是的;