你好 借應收票據貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。 借庫存商品或者原材料 進項稅 貸應收票據
我們公司收到客戶開給我們一張電子商業承匯票,他們是背書轉讓給我們的,我們又背書轉讓給我們的供貨商,都是互相抵貨款,我們應該怎么做分錄,謝謝!
老師,請問收到客戶一張商業電子承兌匯票,我們背書轉給另外一家公司,分錄怎么做
你好,你好,我想問一下,我們收到承兌后在背書轉讓給供應商,但是供應商不給我們開票的,那我背書轉讓沒有票的話怎么入賬
老師 您好 我想請問下客戶付款時背書給我們一張電子銀行承兌匯票,然后我們又把這張電子銀行承兌背書給我們的供應商,請問供應商還是正常給我們開票嗎,我們也還是正常給客戶開票嗎
請問一下老師,我們公司收到一張其他公司背書給我們的電子匯票,該怎么做分錄呢?然后我們公司又把這張匯票背書轉給其他公司貼現,背書轉讓匯票的分錄又怎么做呢,還有我們收到貼現款以后分錄怎么做呢?
抖音來客明細在哪里查看。
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
現金流水表的編制財管會講嗎?我想學。面試問到。太難了我不會。合并報表好像是會計才會講。不會間接法編現金流量表的財務是不是不太合格呀?老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
現在我們這里就只收到轉讓背書的電子商業匯票,我們又轉讓背書出去了,還沒有開發票,怎么做帳
你好 你做無票收入 分錄也是按上面的來做的
老師,不應該是借應收票據,貸應收帳款,再借應付帳款,貸應收票據嗎
你好 如果你是之前先掛了應收賬款 和應付賬款的 才是這樣來沖。 如果一開始就是知道是票據來支付和收款的 直接做。
那以后我們還是要開發票的,銷頂票和進項票以后開的
你好 那你們現在就分別做無票收入來入賬 你現在不管開票還是不開票出去 這銷項稅都要做賬的 做收入處理 。 進項稅你沒有取得 就做借庫存商品貸應收票據
沒有發票怎么做應交銷項稅和進項
你好 沒有開票出去做無票收入分錄:借應收票據貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 ;沒有收到發票 你要做 借庫存商品或者原材料 -暫估 貸應收票據
老師,我先做借應收票據,貸應收帳款,再借應付帳款,貸應收票據,到時開出去票和收到票再做個 借應收帳款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。 借庫存商品或者原材料 進項稅 貸應付帳款,這樣行嗎
你好 你現在已經取得了收入了 就不能在掛往來了 。 你不能等著開票出去在做收入繳納稅費的。 會延遲交稅的
我們公司一直和他們有業務往來,之前都有應收應付的
你好 掛往來 跟你做收入是兩回事 。 你符合了收入條件的 就要做收入報稅的