你好,可以勾選認證抵扣
老師好!我們公司今年4月份由小規模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓費的專用發票一直沒做賬務處理,我想問下老師,這張發票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉出?
老師,我們是賣熱水器的,是吉林省代理,批發和零售,一般納稅人,我們要是給我們客戶裝修店面收到專票,可以抵扣進項稅額嗎,我們經營范圍沒有裝修呀,這個專票能不能勾選認證抵扣銷項稅
老師你好,我們房地產公司,經營范圍只有房屋銷售租賃及管理,每個月施工總包方的水電費都是我們這邊代扣代繳的,現在施工總包方要我們開轉售水電費的發票給他們,但是我問當地稅務局這邊說沒有經營范圍不能開這個,而且轉售水電費是代開的,但是對方說我們是一般納稅人不能代開發票,這個到底可以開不呢
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業務,給客戶開的是5%稅率的差額發票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,您看我理解的對嗎,我是一般納稅人公司,就需要對方給我開具房產進項專票,因為把房子賣給個人,個人只能開普票。增值稅也是可以用我的專票抵減普票稅額,是這樣嗎?因為我們經營范圍內沒有房產銷售,只能以處理固定資產來做賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
還有發貨運輸費專票,租房專票,辦公用品專票都可以抵扣嗎?
是的,都是可以抵的
那收到怎樣的專票不可以抵扣銷項稅呢,即使勾選認證了也得轉出認證的進項稅額呢?
你直接不勾選就可以不抵扣了
我的意思是問老師,什么內容的專票稅務局不讓抵扣
只要你是正常取得用于生產經營的都可以抵扣,比如用于集體福利個人消費就不能抵扣