您好,確認好合計含稅金額,至于進項稅額,有0.01 差異是可以接受的。
老師: 您們好! 開具增值稅發票時,有時候因為發票的最高限額問題,需要把一筆收入開成N張發票,這樣就需要湊夠總金額,但有時候因為四舍五入的問題,可能會出現增值稅發票的金額少開一分錢的問題,請問要怎么調整。
老師我想問一下,我現在開了張普通增值稅發票,金額是開錯了,但是因為對方財務請假了,需要年后才回來,只能到時把這發票開負數發票。 跨年了我的增值稅同匯算清繳要怎么樣處理?
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負數發票,是沖減去年10月的發票,但現在發現去年12月的時候已經做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
你好老師,我在做賬的時候平時根據銷售單據計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發票,但是我計提了稅款,對方結款的時候一次性開了合計金額的發票,導致有個小數點差異
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
注銷前有19萬預付款收不回來發票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結轉,借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結匯,結匯時把上月美元0.1起結匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業務,找進項發票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發票,沒有查詢到是不是就是收到的假發票
好的,謝謝!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。