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請問,我現(xiàn)在收到離職員工補(bǔ)交后面社保跟公積金的錢,怎么做憑證?

請問,我現(xiàn)在收到離職員工補(bǔ)交后面社保跟公積金的錢,怎么做憑證?
2020-08-28 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-28 13:31

同學(xué)你好 收款時(shí) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 支付款項(xiàng) 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款

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快賬用戶1985 追問 2020-08-28 13:40

如何區(qū)分明細(xì)

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齊紅老師 解答 2020-08-28 13:44

同學(xué)你好 如果區(qū)分明細(xì) 收款時(shí) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款——社保 貸,其他應(yīng)付款——公積金 支付款項(xiàng) 借,其他應(yīng)付款——社保 借,其他應(yīng)付款——公積金 貸,銀行存款

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同學(xué)你好 收款時(shí) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 支付款項(xiàng) 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
2020-08-28
你好 沖減這個(gè)員工的社保計(jì)入成本費(fèi)用的憑證
2021-08-09
1.2023 年的個(gè)稅和工資表:如果補(bǔ)的社保和公積金涉及到 2023 年,那么相應(yīng)地需要修改 2023 年的工資表,以反映實(shí)際繳納的社保和公積金金額。個(gè)稅通常也需要根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額重新計(jì)算和申報(bào)。是否需要修改具體要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定和公司內(nèi)部管理要求。 2.計(jì)提社保醫(yī)保、公積金、工資的憑證:計(jì)提工資:借:研發(fā)支出等(根據(jù)研發(fā)人員所屬部門確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。計(jì)提社保(單位部分):借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。計(jì)提公積金(單位部分):借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金。 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證:繳納社保(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。繳納公積金(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出。 5.補(bǔ)繳社保、醫(yī)保、公積金的憑證:可以在 2024 年進(jìn)行計(jì)提和賬務(wù)處理。比如,計(jì)提時(shí),借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保等。繳納時(shí),按照上述繳納的憑證處理。 假設(shè) 2023 年 12 月工資為 10000 元,社保單位部分 2000 元,個(gè)人部分 1000 元,公積金單位部分 1000 元,個(gè)人部分 1000 元。 計(jì)提工資:借:研發(fā)支出 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000。 計(jì)提社保:借:研發(fā)支出 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000。 計(jì)提公積金:借:研發(fā)支出 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000。 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 貸:銀行存款 3000。 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 貸:銀行存款 2000。 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:銀行存款 7000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(假設(shè) 1000 元)。 結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 13000 貸:研發(fā)支出 13000。 2024 年對(duì)補(bǔ)繳部分進(jìn)行類似處理。
2024-06-19
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-07-06
你好,8月工資計(jì)提不應(yīng)該減掉,員工承擔(dān)的部分掛其他應(yīng)收,發(fā)放工資的時(shí)候沖其他應(yīng)收
2021-10-13
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