你好同學,你們將它入在建工程,再轉固定資產
老師,我公司是物業公司,地下車庫改造,收到對方開來的發票 建筑服務*裝飾工程 這個我該怎么做賬?
老師,我問下公司改造用的進項發票開的是建筑服務裝修費206000,這個分錄怎么做啊
老師,請問物業公司支付電梯成品保護套款,收到對方開具的建筑服務*裝飾服務的發票怎么做賬呢
老師我想問下對方是勞務公司給我們公司開的發票 那個貨物那里寫的建筑服務工程服務這個可以嗎
老師,我們是建筑工程公司,收到對方開的幕墻工程的發票,發票內容是建筑服務,工程服務,怎么寫分錄
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
不好意思老師我沒說清楚,我公司是經營租賃的物業公司,這個項目去年就完成了,但一直沒開票沒付款,到今年才收到發票,我該怎么做
我公司目前還有在改造地面車位,與另一家公司合作,他們承包所有的材料費,我們只付最后的金額,這個還是入在建工程然后直接轉固定資產嗎?
同學,我個人建議你收到發票時直接入賬,給錢的時候是預付賬款 你現在入固定資產就好了
老師,我是經營租賃,做長期待攤費用可以嗎?現在收到票,借 長期待攤費用,進項貸 應付,那我又該攤銷幾年呢?
你好同學, 一般是按你的租賃期限的同學
老師,可是我看去年有些大金額的改造,只攤了3年,是不是涉及工程項目就一定要攤銷呢?我這項目才3.6w,金額不大
你好同學,建議一年就好了,金額不大沒事的
1年,那我是不是做預付攤銷呀?是不是只要涉及工程都要攤銷的呀?
你好同學,一般工程要求嚴,涉及到是要攤的
老師,我看合同有些改造的工程期限才1個月,這我也要攤銷嗎?
老師,我之前攤銷其他項目的時候,設了主營業務成本-工程攤銷,這樣只有1跟月工程期的我可以直接記入這個科目下貸應付款嗎?
你好同學,其實主要是你們的要求,你如果是一個月了就不用 ,一次性得了
那就是說攤銷時間我可以按照合同來算,如果合同沒寫,金額不大,我就直接做賬不攤銷了是嗎?借 主營業務成本-工程攤銷 ,進項 貸 應付 這樣做對嗎?
你好同學,是的同學直接做吧。是這樣的
好的,謝謝老師
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