你好,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
我們公司為一般納稅人,對公付保險公司員工保險費1400元,對方開的普票,我要怎么做賬務處理,會計分錄怎么寫。
我公司為一般納稅人,為員工買了保險服務-團體意外保險費1400元,對公付的款,對方開來了普票,收到普票我們要怎樣做賬呢??
老師,給對方公司開了10000的發票,對方公司又開回了一千多的發票,怎么做賬?我們是小規模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現代服務-服務費/信息技術服務費
老師,您好!是這樣的當時建設單位轉了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發票已經開過來了給我們公司,之前收到建設單位打的款我已經計入了預收賬款,付款給保險公司我也計入了預付賬款,現在收到發票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務處理該怎么做啊?
老師,我們是一般納稅人,個體工商戶來跟我們公司買珠寶首飾8萬。他們對公打款給我們了,我們也開了普票出來。現在有兩種情況,一種就是拿了票去做賬入庫了,這8萬要多交稅嗎,要交多少稅。一種是客戶不要票,票我們開出來了,我們自己保存著票。請問這樣對方有什么風險嗎
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
就作為福利費算嗎?
對的,你的理解是正確的
我們對公付的款,開的普票回來,可以做管理費用-福利費?
可以做管理費用-福利費,這是集體福利的
好的,謝謝
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