您好,您可以用發票復印件做賬和抵扣都可以
老師,2019年年底認證的一張發票聯和抵扣聯,都弄丟了,怎么處理?當時只有稅額抵扣了,費用并未入賬
請問考試,專票的抵扣和入賬是有聯系的嗎。 是這樣的,我弄丟了一張抵扣聯960金額,入賬的時候借待認證進項稅和差旅費,貸銀行存款。現在我要拿這個抵扣聯去認證,但是抵扣聯丟了,我可不可以自己再去開一個相同金額和稅額的專票,直接用這個抵扣聯代替那個丟了的抵扣聯去抵扣呀。。
請問老師,2020年4月份的一家應收賬款,發票開來了,但是當時沒有入賬,掛帳應收款,現在查明發票記賬聯丟了,只有抵扣聯,現在會計分錄該怎么做?用抵扣聯復印件做賬可以吧?
進項稅額抵扣:未抵扣抵扣聯和發票聯都到了發票聯入賬了,那么下次進項抵扣,要不要做賬,還是可以先認證做留底,還是等下次認證抵扣,賬務怎么處理。 只有抵扣聯到了,發票聯未到,不過抵扣聯需要先抵扣,等發票聯到了入賬,賬務怎么處理。
老師 專票 發票聯我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯次我單獨裝訂,有個疑問。當月的拿到手發票有全部入賬了,但是有一部份做待認證,待認證發票發票聯次和抵扣聯次如何在實務中正確裝訂處理。是不是借庫存 待認證,這發票聯次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯次就哪個月認證當月裝?還是,待認證發票 抵扣聯次和發票聯次都改在當月。
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農民那里取得的無法取得發票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學實習生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細中查看嗎?
老師好,我們做網上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續費后轉到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導致24年折舊是負數,現在申報匯算清繳時本年折舊就是負的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿易公司的增值稅稅負多少?
老師,就是找不到票,也沒有來報銷。年底認證了 圖片也不知道哪里能拍到
您好,您找銷售方給您發票復印件,您做賬抵扣就可以