你好,贊助支出,是不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
老師,請(qǐng)問(wèn)捐贈(zèng)給某協(xié)會(huì)的贊助支出,可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
企業(yè)無(wú)償捐贈(zèng)給某老年福利院的支出,企業(yè)所得稅可以扣除嗎?
企業(yè)所得稅稅前可以扣除的是非廣告性質(zhì)的贊助支出還是廣告性質(zhì)的贊助支出呢?
老師,直接贊助某學(xué)校的支出不得在企業(yè)所得稅稅前扣除,為什么
企業(yè)所得稅中的捐贈(zèng)支出可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三年進(jìn)行扣除,請(qǐng)問(wèn):在個(gè)稅中的捐贈(zèng)支出,可否結(jié)轉(zhuǎn)扣除?
老師,總投資100萬(wàn),新進(jìn)入投資者30萬(wàn)占股份20%,多出來(lái)的10萬(wàn),可以理解為之前股東的權(quán)益,可以用來(lái)分紅給他們呢?
病人發(fā)票是在電子稅務(wù)局開(kāi)還是醫(yī)院信息管理系統(tǒng)開(kāi)?
老師,上個(gè)月還未退稅申報(bào),也留抵的稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個(gè)月我是不是還應(yīng)該留抵,因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是混在一塊的分不出來(lái),用多少進(jìn)項(xiàng)都是根據(jù)收入*稅負(fù)率倒擠的
老師,如果24年季度末資產(chǎn)未超5千萬(wàn),到了25年第一季度超了5千了,請(qǐng)問(wèn)看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個(gè)月的資產(chǎn)總額?
企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在哪填
如何在個(gè)稅系統(tǒng)把員工改成非正常
如果1月份供應(yīng)商給我們公司開(kāi)具了進(jìn)項(xiàng)專票,然后2月份供應(yīng)商紅沖了這張專票。請(qǐng)問(wèn)我們公司在3月份登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)未勾選明細(xì)的時(shí)候,能查到這張發(fā)票嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),關(guān)于出口的運(yùn)費(fèi)可以直接作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做進(jìn)費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)?
老師:購(gòu)買樣品給客戶支付的32.5元應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,公司為小規(guī)模24年第四季度沒(méi)有確認(rèn)收入,也未暫估成本,25年4月份開(kāi)票190萬(wàn),款項(xiàng)也已收到, 如果想把這一筆做進(jìn)24年,在匯算清繳時(shí),應(yīng)該怎么操作呢?需要調(diào)整24年的申報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理
那怎樣才可以稅前扣除
你好,公益性捐贈(zèng)支出,才可以按利潤(rùn)總額12%以內(nèi)計(jì)算扣除的
如果是公益性捐贈(zèng),但是我們公司企業(yè)所得稅是核定征收的,那么還可以稅前扣除嗎?
你好,企業(yè)所得稅是核定征收的,企業(yè)所得稅根據(jù)收入計(jì)算,與利潤(rùn)無(wú)關(guān),那捐贈(zèng)支出就不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的