你好,你這是內(nèi)賬還是外賬?
老師,前邊的會(huì)計(jì)沒有入成本,只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)樗粫?huì)做帳,就是我跟您說的老板倆公司,a公司進(jìn)貨,拿b公司銷售,所以b公司就沒有主營業(yè)務(wù)成本,然后她為了不交稅,做了分錄管理費(fèi)用—暫估,請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么操作?她456月份的稅已經(jīng)報(bào)了,我是不是要先沖掉暫估管理費(fèi)用,然后開票b公司給a公司進(jìn)貨,再寫一步主營業(yè)務(wù)成本的分錄?
您好老師,我接手了一家一般納稅人的物流公司,在2020年之前會(huì)計(jì)都沒有暫估加油費(fèi),問題是今年她收到加油費(fèi)比如10000元的發(fā)票就做,借:主營業(yè)務(wù)成本-10000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-10000,同時(shí)做,借:主營業(yè)務(wù)成本:8700,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅1300,貸:預(yù)付賬款:10000,這樣就造成應(yīng)付賬款-暫估借方有余額,她這樣做是不是不對(duì)?
老師請(qǐng)問下,公司現(xiàn)在將主要的經(jīng)營銷售業(yè)務(wù)承包給業(yè)務(wù)員個(gè)人,由公司對(duì)外開票,然后承包人按固定的比例交收入給公司,費(fèi)用自理,那我們公司應(yīng)該怎樣做賬務(wù),開票時(shí)還是按主營業(yè)務(wù)確認(rèn)收入是不是,然后每月的成本收入再做其它業(yè)務(wù)收入是不是,你這樣是不是就多繳稅了
老師,我們是茶葉公司,主營銷售毛茶,是跟農(nóng)戶收購的毛茶進(jìn)行銷售的,稅務(wù)局打電話來讓寫個(gè)情況說明給他,主要就是稅負(fù)率低,說清楚主營業(yè)務(wù)成本具體是那些?我們公司的主營業(yè)務(wù)成本全部都是收購的毛茶成本,沒有其他的,工資計(jì)入了管理費(fèi)用,車子不在公司名下,老板沒開任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來,所以賬務(wù)上只有工資和采購毛茶的成本,這種應(yīng)該怎么寫這個(gè)情況說明呀
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評(píng)估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
老師 是外賬
你好!沒有跨年的話,先紅字沖回暫估,然后再取得發(fā)票入賬。
那分錄是不是借借:庫存商品,貸:銀行存款,主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品? 這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生在六月份,而相對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本卻發(fā)生在了八月份,這個(gè)行嗎?要怎么說明一下?
你好,實(shí)際付款了嗎?實(shí)際付款的話,不用沖銀行直接庫存商品和主業(yè)務(wù)成本對(duì)沖就可以。