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一般納稅人,今年買的生產(chǎn)設(shè)備,進(jìn)項稅申報抵扣了,下半年干不下去了,賣出設(shè)備,是直接開13%的發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅么

2020-08-20 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 15:00

你好 可以的 可以抵扣的哈

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快賬用戶5851 追問 2020-08-20 15:00

不用轉(zhuǎn)出什么的是么

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齊紅老師 解答 2020-08-20 15:02

你好 因為你之前已經(jīng)抵扣了 。 現(xiàn)在你銷售出去也是按13%開票出去產(chǎn)生增值稅的銷項稅 。所以你可以抵扣的

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你好 可以的 可以抵扣的哈
2020-08-20
能抵扣,能拿進(jìn)項抵扣
2024-03-28
要是只有設(shè)備話,那這個是的,有這個買設(shè)備取得專票可以抵扣,
2020-10-11
你好 你們是一般納稅人,有兩種,一種是直接按照13%賣出去 一種比較麻煩,按照簡易征稅。但是你這個已經(jīng)抵扣了,就不能按照這種方法了
2023-05-05
已抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生稅法規(guī)定的不得從銷項稅額中抵扣情形的,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額:不得抵扣的進(jìn)項稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率;(2)固定資產(chǎn)凈值,是指納稅人根據(jù)財務(wù)會計制度計提折舊或攤銷后的余額;(3)甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣并應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額=(70-10)×13%=7.8(萬元)
2023-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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