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老師,請問未開票收入報稅后,賬務應該怎么處理? 我剛入職,發現公司收到貨款,前任會計都是先掛預收或應收(掛應收的是要開票的公司,預收的是不開票的個人單位)等給客戶開票后,再根據票面金額把對應客戶的應收款掛借方,并且在同一個憑證內結轉產品成本。然后沒開票金額就會一直掛在預收賬款的科目下,現在把部分未開票收入報稅了,不知道該怎么做憑證。

2020-08-20 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 11:01

你好,應收款掛款怎么處理的

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快賬用戶6599 追問 2020-08-20 11:06

我舉個例子,收到A客戶貨款3000元。借:銀行存款3000,貸:應收賬款3000(A公司) 過兩天A要求開2500的發票,發票開出后賬務處理是,借:應收賬款2500(A公司)貸:主營業務收入 &應交稅費-增值稅 同筆憑證內,還會再做一筆結轉成本的,借:主營業務成本 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2020-08-20 11:41

借:應收賬款2500(A公司)貸:主營業務收入 &應交稅費-增值稅 這筆業務不對的,你掛預收了,直接沖預收就可以了

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快賬用戶6599 追問 2020-08-20 12:04

我舉的例子里,收到貨款時掛的是應收,也是沖應收啊。這個不是重點,重點是我最開始問的問題,未開票收入報稅后要怎么處理賬務……

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齊紅老師 解答 2020-08-20 13:48

后面開票了,申報表做調整即可。無票收入做負數,開票收入做正數

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快賬用戶6599 追問 2020-08-20 14:40

后面沒有再開票。啊我好累,怎么就問不明白了。 假設收到B公司貨款5000時,借銀行存款,代預收賬款。過了幾個月,確定5000元不開票,報稅了,做未開票收入5000。然后我要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-08-20 14:48

借:預收賬款 貸:主營業務收入 銷項稅額 按照未開票收入申報

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快賬用戶6599 追問 2020-08-20 14:57

未開票收入也和開票的做同樣賬務處理嗎?這里的銷項稅額需要自己計算,等于5000*13%嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 15:22

對啊,處理是一樣的,5000除以1.13%*13%,如果是不含稅金額就直接*13%

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你好,應收款掛款怎么處理的
2020-08-20
您好,借:銀行存款;貸:其他應付款——掛靠方 收到票 借:勞務成本;貸:其他應付款——掛靠方
2025-03-13
同學你好 對的 需要紅沖了
2021-12-27
同學你好 現在都沒有營業稅了 一般就是發票當月入賬 你們紅沖
2021-06-15
你好1;? 那你未開票收入報稅了嗎 ?? ? 這樣才好判斷 你無票收入報稅 和你 開票的情況怎么處理? ?
2023-02-20
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