你好同學(xué), 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其它應(yīng)付款 -員工 法律上這個(gè)車是單位的,但是單位欠了員工的錢 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款-員工(保險(xiǎn)錢)
老師好,單位是一般納稅人,運(yùn)輸服務(wù)行業(yè),車主以前是單位員工,個(gè)人出款購買了車輛,掛靠單位(有協(xié)議),購車發(fā)票抬頭是單位。然后他個(gè)人交了現(xiàn)金給單位,讓單位幫他代交車輛保險(xiǎn),請(qǐng)問分錄要怎么做?
3. 某摩托車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年9月份購銷業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售給特約經(jīng)銷商某型號(hào)摩托車30輛,出廠價(jià)(不含稅,下同)30 000元/輛,另外收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)每輛2 000元。該經(jīng)銷商當(dāng)月只付清了其中20輛的購車款及價(jià)外費(fèi)用,其余10輛承諾為廠家代銷(尚未提供代銷清單)。廠家在收到上述貨款后為經(jīng)銷商開具了30輛摩托車的增值稅專用發(fā)票。 (2)銷售給某使用單位同型號(hào)摩托車10輛,銷售價(jià)33 000元/輛,并開具了增值稅專用發(fā)票。同時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸單位向使用單位開具了10 000元的運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票并轉(zhuǎn)交給使用單位。 (3)將同型號(hào)摩托車5輛以出廠價(jià)給本企業(yè)售后服務(wù)部(獨(dú)立核算)使用。 (4)售后服務(wù)部將已使用2年的5輛摩托車以12 400元/輛轉(zhuǎn)讓給了本廠職工。 (5)購進(jìn)一批生產(chǎn)原材料,已支付貨款和運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款165 000元,取得的運(yùn)輸專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)40000元。 (6)購進(jìn)一批零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款28 000元。 (7)購買辦公用品等30 000元,未取得增值稅專用發(fā)票。 【要求】根據(jù)上述資料,計(jì)算該摩托車生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)
老師,我們單位是一般納稅人,購買了一輛寶馬,原價(jià)611504.42,增值稅79495.58,購置稅61150.4,前期支付141000,后期貸款轉(zhuǎn)老板個(gè)人卡扣款,我想請(qǐng)教一下,分錄怎么做?其他應(yīng)付后面掛汽車商嗎?
你好,老師,我公司是個(gè)物流公司,然后有個(gè)人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個(gè)人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購置稅,單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)。之后我司物流開運(yùn)輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了。現(xiàn)在車已經(jīng)給了個(gè)人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),和固定資產(chǎn)。請(qǐng)問這樣處理,對(duì)嗎?如果不對(duì),應(yīng)該怎么記賬合適?
4.某摩托車生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年9月份購銷業(yè)務(wù)情況如下:(1)銷售給商場某型號(hào)摩托車30輛,出廠價(jià)(不含稅,下同)30000元/輛,另外收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)每輛2000元。該商場當(dāng)月只付清了其中20輛的購車款及價(jià)外費(fèi)用,其余10輛承諾為廠家代銷(尚未提供代銷清單)。廠家在收到上述貨款后為商場開具了30輛摩托車的增值稅專用發(fā)票。(2)銷售給使用單位同型號(hào)摩托車10輛,銷售價(jià)33000元/輛,并開具增值稅專用發(fā)票。同時(shí)也請(qǐng)運(yùn)輸單位向使用單位開具了1000費(fèi)并轉(zhuǎn)交給使用單位。(3)將同型號(hào)摩托車5輛以出廠價(jià)給本廠售后服務(wù)部使用。(4)將本廠售后服務(wù)部已使用2年的5輛摩托車以12400元/輛轉(zhuǎn)讓給本廠職工。(5)購進(jìn)一批原材料,已支付貨款和運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為165000元,但尚未到貨。(6)購進(jìn)一批零部件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為28000元。(7)購買辦公用品等30000元,未取得增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
自己的公司,員工就兩個(gè)自己人,項(xiàng)目完成收到項(xiàng)目款,之前的幾個(gè)月因?yàn)橘~上沒有錢一直沒有發(fā)工資?,F(xiàn)在從公賬上轉(zhuǎn)給法人錢可以哪幾種方式都應(yīng)該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領(lǐng)取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產(chǎn)怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?你怎么說轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊
公司在4月17號(hào)辭退該員工,給該員工一次性發(fā)放4月、5月2個(gè)月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔(dān)部分是計(jì)入管理費(fèi)用-社保公積金,還是計(jì)入管理費(fèi)用-一次性補(bǔ)償金?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)注銷,最后只有庫存現(xiàn)金有余額,剩下的這些現(xiàn)金用20%交個(gè)稅嗎?
你好,老師,你知道報(bào)工業(yè)總產(chǎn)值的計(jì)算方式方法嗎?
新疆電子稅務(wù)局網(wǎng)址老師
老師,那注銷的時(shí)候把人工勞務(wù)成本轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,二級(jí)科目寫什么啊,金額比較大一下轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出報(bào)表也不好看吧,合理嗎
老師好,我想問的是幫他交車輛保險(xiǎn)的分錄,他個(gè)人給了現(xiàn)金,單位幫他交保險(xiǎn)
你好同學(xué) 交保險(xiǎn)是你們單位的費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣的分錄,同學(xué),法律上,他給你們的錢,是你們欠他的,交保險(xiǎn),法律上車是你們的所以是你們的費(fèi)用