您好 進入開票系統 發票管理左上角 紅字發票信息表填開 錄入信息
老師,我們收到的增值稅專用發票,有退款需要沖紅,但是我們已經抵扣了,現在申請開具紅字增值稅申請表怎么操作???
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發票沒有給我們,現在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
老師,您好,請問學員轉款后我們已經開具專票,但未抵扣,目前學員申請退款,應該如何操作呢?是否應該由對方申請填開紅字增值稅專票信息表呢?
采購方要退貨,已經把紅字增值稅專用發票信息表寄來了,已經抵扣了,我這邊現在要怎么操作啊
請問老師,我們需要開具紅字發票,沖紅21年的專用發票,購買方已經抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
對方給我們開具的是*經營租賃*租金,但是我們填信息不能選經營租賃的,好像因為他是大類原因,那我們選什么呀?
您自己要先增加租金的稅收編碼 然后開具紅字發票信息表
填好了之后怎么保存,預覽紅字發票信息編號沒有數字出來的。
要先保存 然后去查詢 再點擊提交