你好 收費時 借,銀行存款 貸,其他業務收入 貸,應交稅費一應增銷項 取得發票 借,其他業務成本 貸,銀行存款
我們是房地產中介公司,包了一輛車,讓客戶去看房子,每人收取50元的車費,收到的車費怎么做分錄呢,支付給租車公司又怎么做分錄呢,租車公司會開發票給我們
老師,一般我們公司支付上個月車間電費及員工宿舍電費,房租是支付當月的,怎么做會計分錄呢?
1.客戶從我們這租車每朋租金2000,我們給開戶開票租金2000元。 收款分錄: 借:應收——A客戶 2000 貸:銀行 2000 開票分錄: 借:主營業務收入 1769.91 應交稅費——進230.09 貸:應收——A客戶 2000 2.現在車輛維修費A客戶付款450元維修費,后A客戶與我們公司協商,我們銀行退款給A客戶260元,剩余190元由A客戶自己承擔,維修公司給我們公司開了450元維修普票,請問這筆分錄怎么做?
老師,我們是一家汽車租賃公司,把車子租給了另一家出行公司,他們負責對外零散出租,他們支付了每臺車的保險費,保險公司把發票開給了我們,沒開給他們,因為保險公司說我們是投保人,承租方想要這個發票抵扣進項,怎么做?
您好,老師!我們公司是汽車租賃公司,客戶租的我們車出去把車給傷了,我們需要客戶索賠,客戶把錢打到對公賬戶里面了,沒有發票,但是公司戶多了一筆收入,這個要怎么做會計分錄呢?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
我們不開票給客戶,也要算增值稅
你好,是的,是屬于無票收入的,需要確認稅款;
那內賬怎么做呢?
你好,內賬可以都計入收入,不確認稅款;