你好,就是這樣做的哦
老師請問你,我們公司是4個人合股的,大老板占股52%其他三個小老板占16%,現在每個小老板都是業務員,他們欠了外面未收的應收款,現在不合作?了。這個應收款清賬,由三個小老板自己去收錢,問題是他們要給大老板多少錢?怎么算?,我算的對嗎?大老板一共要收他們97786對嗎?然后每個人97786/3?
*毛利小泰妹?09:45:42 老師?我們公司現在不做了,最后在結算?,我們的情況是這樣的有4個老板,各占比例是52?16?16?16?,三個小股東他們也是公司業務員,現在在外面的應收款例如各是圖上這樣 *毛利小泰妹?09:46:09 現在大老板占52的要和他們清算,他們自己?在外面的欠款自己以后去結賬 *毛利小泰妹?09:46:44 現在我們要結清,就是要每個人寫欠條給對方,老師你看下,我涂顏色的 *毛利小泰妹?09:46:50 是不是這樣做 老師?我們公司現在不做了,最后在結算?,我們的情況是這樣的有4個老板,各占比例是52?16?16?16?,三個小股東他們也是公司業務員,現在在外面的應收款例如各是圖上這樣 現在大老板占52的要和他們清算,他們自己?在外面的欠款自己以后去結賬 現在我們要結清,就是要每個人寫欠條給對方,老師你看下,我涂顏色的 是不是這樣做
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規模,一個是個體戶。他個體戶跟小規模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發票,那現在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉來轉去,然后好做發票那些的,那就等于說是是開發票嘛,對吧,他也沒有正式的業務往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應該怎么處理,公司希望少交點稅
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發票+對應的名義合同,這些發票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發票付款?
老師您好,我去年畢業做的內賬會計,今年我重新找了個會計的工作,是一家零售行業,老會計跟我交接不清爽就走了,然后老會計說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉款給老板個人的款項特別多,老會計是計入到內賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現金的情況也是很多……)現在我不知道該怎么辦自己經驗各方面也還欠缺?內賬也是亂的不行,財務系統登賬也是不連續,亂的一塌糊涂,每月余額都對不上…我現在不知道還有沒有必要繼續留在這個公司呆下去,我怕風險太大了……
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
是要這樣每個人欠款里再分的對嗎
嗯,就是這樣計算的
老師,我同事說要把所有應收款加起來這樣算,不對的吧,他們每個人欠款是不同的
最好是每個人的分開了
那還是按我的算對的吧,他們應收款差的很多
嗯,按照你算的來就行了