您好,所得稅費用是(210-10+20)*0.25=55萬元。
老師,下邊這個公式完全不明白?然后講課老師又講到遞延所得稅負債-遞延所得稅資產是減出來是啥,是遞延所得稅費用么,為啥要這樣算
這個題問所得稅費用是多少,完全不明白后來那5萬是什么意思,我知道咋算出來的,但我不明白為啥是那樣算,不明白原因
老師:此題在計算2021年末的遞延所得稅資產時為啥用15除以稅率,這樣算出來的是什么?我不太明白,煩請老師指點一下!謝謝!
老師,請問一下這個開票合理嗎?還有就是15%的稅率是怎么算出來的吖?能分開說說什么各多少的稅率嘛?老板列出來的。我不太明白這意思!
老師您好,我想問問一下這個題目: 在第四小問計算應交企業所得稅的時候,應付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因為那500不能抵扣嗎,還有后面的那個+40,我不太明白轉回了應納稅暫時性差異這個是什么意思? 然后就是第六小問,計算所得稅費用的時候,為什么要減去160*25%呢?這個不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價值計量及其變動計入其他綜合收益的金融資產所形成的差異不是不需要進行納稅調整嗎,這個不太明白? 老師還有最后的那個遞延所得稅費用,遞延所得稅費用不是遞延所得稅負債減去遞延所得稅資產嗎,它這個是怎么計算出來的呀
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農民那里取得的無法取得發票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學實習生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細中查看嗎?
老師好,我們做網上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續費后轉到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導致24年折舊是負數,現在申報匯算清繳時本年折舊就是負的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿易公司的增值稅稅負多少?
您好,后來5萬元是遞延所得稅負債的期初期末差額。