你好! 是的,你的理解很對
老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預收賬款,客戶消費時:借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
請問老師,一般納稅人企業預收賬款,發票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預收賬款?小規模也是這種會計分錄嗎?先收預收賬款如果后期銷售發票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅)?還是借:預收賬款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額呢?
會員充值有贈送的是如下處理 1、會員卡充值時, 借:銀行存款/庫存現金 銷售費用/財務費用 貸:預收賬款(充值部分+贈送部分) 2、會員在刷卡銷費時 借:預收賬款 貸:主營業務收入 還是把贈送的作為商業折扣處理?
你好老師,我想咨詢下房地產預收增值稅的會計處理科目及流程 1,預繳階段借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結轉時借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅 我想問的時 在確認收入的時候借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費這里是寫應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-銷項稅額呢,求老師解答
你好,我公司是做體育行業的,小規模企業,屬于服務行業 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發票也對不上,不知道是誰開的發票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,餐飲門店的一開始計入長期待攤費用的裝修款會計分錄怎么做 啊?
估計一下下次裝修時間,在下次裝修前攤銷結束
借銷售費用…裝修費 貸長期待攤費用
這個分錄我會的,一開始支付裝修款時是:借:預付賬款 貸:銀行存款,后面是把預付賬款轉到長期待攤費用嗎?借:長期待攤費用 貸:預付賬款
借:長期待攤費用 貸:預付賬款 …對的