你好,如果有盈利似的。
年末是不是最后本年利潤全結轉利潤分配,借利潤分配貸本年利潤,借法定盈余公積,貸利潤分配,最后還做分紅怎么做分錄
老師 年末 結轉本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
計提法定盈余公積和結轉本年利潤都是在年終結賬后,結轉完損益再做么?計提法定盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-法定盈余公積? 結轉本年利潤,有盈利。借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤?
計提法定盈余公積和結轉本年利潤都是在年終結賬后,結轉完損益再做么?計提法定盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-法定盈余公積? 結轉本年利潤,有盈利。借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤? 分錄是否正確
老師好,問下12月結轉完損益后, 本年累計凈利潤金額是正數 需要做下面分錄對嗎 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤(金額是本年累計凈利潤的金額) 借:利潤分配-提取法定盈余公積(金額是本年累計凈利潤的10%) 貸:盈余公積-法定盈余公積 同時, 借:利潤分配-未分配利潤(這個金額是啥?) 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
老師,上年度我們已經計提了利息,今年對方開過來了發票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨資企業的企業所得稅是多少
老師好,我從稅務認證系統看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費用362.39,進項稅32.61貸:現金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發票(15萬為各個人商家小販收入,例:賣美食,玩具,娛樂項目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進銷存賬,現在建賬了就有進銷存了 沒建賬之前的貨現在出庫了,沒有庫存,就出負數了 怎么辦
老師您好,我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票,對方要我們加稅點,否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點,我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進項稅,我為啥要這個發票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發票保險公司未開,今年可以讓他們補開嗎?他們不給開的話,應付賬款怎么平
請問老師,勞務派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務費呢?他們是不是要開發票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿出口企業A,報關出口的貨款,讓外貿企業B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務該怎么處理呢?
問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整
你好,如果有盈利是的
我盈利一百萬,借本年利潤1000000,貸利潤分配1000000,借利潤分配100000貸法定盈余公積100000.借利潤分配50000貸盈余公積50000,借利潤分配850000,貸應付股利850000.借應付股利850000,貸銀行存款850000分錄對不,一年帳是不是就可以
分紅不需要交個稅嗎?
那分紅分錄怎么
應付股利把錢分完了除了個稅分錄不用做其他的
第二年期初那是什么數據
借利潤分配應付股利 借應付股利貸銀行存款 借利潤分配利潤分配貸利潤分配應付股利。
第三步不明白,是不是借利潤分配應付股利 借應付股利貸銀行存款 今年帳全完成,帳平
利潤分配應付股利需要結轉到利潤分配未分配利潤
不明白分錄
利潤分配應付利潤應該結轉到利潤分配未分配利潤,這個能明白嗎?
應付股利不是通過銀行付了,借利潤分配貸應付股利,借應付股利貸銀行存款還要做那步
利潤分配,其他的二級科目都沒有余額,都要結轉到未分配利潤里面。
好的謝謝
不用客氣的,應該的。