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建筑異地項目,辦理了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅,請問該怎么做賬

2020-08-11 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-11 15:53

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-已交稅費 借應(yīng)交稅費附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅 貸銀行存款

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快賬用戶5440 追問 2020-08-11 15:56

那例如4月份預(yù)繳稅款的,如果進項<銷項,那需要在4月份計提嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 16:02

是幾月份的就要在幾月份計提的

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快賬用戶5440 追問 2020-08-11 17:05

老師,你好,請問當月付稅控盤480元減免稅款,會計分錄是怎么樣的,而且當月需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:10

金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務(wù)處理)。

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快賬用戶5440 追問 2020-08-11 17:12

那這樣期末減免稅款就有余額了?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:19

抵減了就沒有了哦

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快賬用戶5440 追問 2020-08-11 17:22

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)不是有余額嗎?因為又沒有計提

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:29

如果你想轉(zhuǎn)平這個科目,就轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目里,

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-已交稅費 借應(yīng)交稅費附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅 貸銀行存款
2020-08-11
借應(yīng)交稅費-所得稅/城建稅/地方教育/教育附加貸銀行還款。 借稅金及附加貸銀行
2020-09-08
你好,印花稅這個去年七月份改了之后,不需要再異地預(yù)交企業(yè)所得稅,省內(nèi)的看項目所在地稅務(wù)局那邊的要求,省外的這個必須預(yù)交。
2023-06-12
借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅附加稅印花稅個稅貸銀行存款。
2021-03-02
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等附加/企業(yè)所得稅/印花稅 貸:銀行存款
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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