借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-已交稅費 借應(yīng)交稅費附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅 貸銀行存款
建筑異地項目,辦理了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅,請問該怎么做賬
建筑行業(yè)異地經(jīng)營預(yù)繳企業(yè)所得稅印花稅附加稅等怎么做賬務(wù)處理
建筑企業(yè) 一般納稅人 專票 異地預(yù)繳的增值稅 附加印花 還有企業(yè)所得稅該怎樣做分錄
老師,您好!我們是建筑企業(yè),異地項目預(yù)繳增值稅時,同時也預(yù)繳地方附加稅和個人所得稅,其中“個人所得稅”應(yīng)該怎么做分錄?
建筑公司,辦理外經(jīng)證,異地預(yù)繳增值稅2個點,相應(yīng)的附加稅也要繳納?所得稅預(yù)繳多少?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
那例如4月份預(yù)繳稅款的,如果進項<銷項,那需要在4月份計提嗎?
是幾月份的就要在幾月份計提的
老師,你好,請問當月付稅控盤480元減免稅款,會計分錄是怎么樣的,而且當月需要計提嗎?
金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務(wù)處理)。
那這樣期末減免稅款就有余額了?
抵減了就沒有了哦
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)不是有余額嗎?因為又沒有計提
如果你想轉(zhuǎn)平這個科目,就轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目里,