這個不能抵扣進項稅,因為截止7月31日這個發票未開具的狀態中
老師,我現在報7月份的稅,手上有幾張開票日期是8月份的進項票,可以抵扣嗎?
老師,我們公司剛成立,7月份的賬也沒做,我剛入職就做到8月份了,有幾張專票我沒認證,掛在了待抵扣進項稅科目上,7月份增值稅我零申報了,有影響嗎?在沒開票的情況下,需要認證專票嗎
老師,8月31號取得的進項票可以用于抵扣九月份申報期的銷項稅額嗎?(8月份的開票收入,9月份申報)
老師,我現在申報1月份的稅款,我有苗木免稅的進項票,但是日期是2020年12月份的,可以抵扣使用嗎?
老師,上月都過去了,發票開了不少,進項發票還沒開,不想交稅,現在開票晚了嗎?8月份開的票,申報7月份的所屬期能抵扣嗎
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師,意思是只能抵扣7月份之前開出來的進項發票是吧?
是的,就是這樣的,因為8月份發票在7月31日還沒有出生呢
老師,我公司是裝飾設計工程有限公司,經營范圍(室內裝飾工程設計、施工,建筑裝修工程設計,鋼結構工程,樓宇智能化工程,機電設備安裝工程;銷售:家居裝飾品、工藝品(不含象牙制品))。 我拿到的建筑工程團體人身意外傷害保險的進項可以抵扣嗎?
嘮叨,您幫我看一下
這個是可以抵扣進項稅的,屬于生產經營需要購買的商業保險
感謝老師給出的專業回答!
老師,那收到的信息技術服務*服務費發票可以抵扣嗎?
這個是可以抵扣的,就是全額抵扣金稅盤的服務費。需要收到普通發票。
老師,我這個服務費是科技有限公司開給我們的,不是稅控盤的技術服務費
這個取得的專用發票,按上述的稅額進行認證抵扣進項稅
老師,針對取得的進項發票,我怎么判斷可不可以進行認證抵扣呢?
直接可以加強學習,還有就是看增值稅申報表,附表二中間部分,進項稅額轉出的全部事項
好的!老師建筑服務業的增值稅納稅申報表銷售額是填在哪一行呢?
這個就看稅率了,建筑服務企業存在9%的稅率的發票,還存在簡易計稅按照3%的征稅的發票
9%的稅率是填在哪呢?
你看你們的增值稅申報表附表一,選擇9%的稅率填寫,你們的稅務申報表,直接有一行讓你們填寫數據,另一行無法填寫
老師,圖一是附表一,圖二是主表。老師這樣生成的報表對嗎?
你看一個你們的銷項稅額的數據,應該是正確的。