借銀行 貸應交增值稅,借銀行貸應交稅費,借稅金及附加 負數,貸應交稅費負數,你這個附加稅金額不大吧,這個不大可以直接沖掉,
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發票,當時是小規模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
現在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發票,當時是小規模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務處理怎么做??
2020.3月有多交增值稅和附加稅的情況,公司是一般納稅人 3月已經正常做了正常的銷項轉未交增值稅,次月也按計提的數交了稅,后續稅務要求做誤收退稅,現在退稅部分已到賬,會計分錄該怎么處理呢?增值稅退了4千
去年公司是小規模,會計申報增值稅的時候將減征稅額填錯了,導致去年第一季度多繳了2000多元稅,現稅務局退回來這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開始是一般納稅人)
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預收賬款儲值卡,現在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設置二級科目,只設立了輔助核算,現在我想把整機和配件分開設,是不是需要重新設立賬套?
速達3000_pro商業版V8.88怎么打印總賬的時候按科目分頁橫向打印,我已經勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿企業cif出口海運費的會計分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對單位的會計資料實施監督檢查
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
怎么沖掉呢?
收到去年的稅費退還,不需要沖以前年度損益調整嗎?? 調整未分配利潤嗎?
金額多大,不大這個直接 沖就可以,不需要用以前年度損益調整,這才幾百的附加稅不需要用以前年度損益調整,根據重要性原則,金額不大可以不需要用這個
現在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發票,當時是小規模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務處理怎么做??
上面我分錄寫了你之前多交增值稅不是做借應交增值稅,貸銀行嗎,現在退回做借銀行 貸應交增值稅,附加稅做借銀行貸應交稅費,借稅金及附加 負數,貸應交稅費負數, 或者是附加稅 金額很大,那這個借銀行貸應交稅費,借應交稅費貸以前年度損益調整,借 以前年度損益調整,貸未分配利潤
應交增值稅后面三級科目寫什么呢?
這個你之前交稅做啥,不是就用應交增值稅 貸銀行?你這個對應之前沒有三級科目?那這個現在這個那個增值稅金額和這個申報表不一致,這個?之前結轉到未交增值稅嗎?借銀行 貸未交增值稅
是的,之前結轉到未交增值稅科目了
好的,明白了,謝謝老師
那這個做借銀行 貸未交增值稅