你好,可以這樣做賬 借:預收賬款10000 貸:銀行存款10000
老師,之前收到得預收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款-房租費 10000 現在我要退還房租,做賬的話應該怎么做 借:預收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個做的對呢
老師,本月預收了一筆貨款10000元,分錄 借銀行存款10000 貸預收賬款10000 這樣可以嗎,沒發貨先不做收入嗎?
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應收帳款10000 貸 預收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應收賬款 10000,結轉收入是借 預收賬款 10000 貸 主營業務收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應收負責平臺的到賬情況,預收負責培訓費的收入結轉。兩邊都能結平。現在有個學員只交了一期學費980,就退學了,我們做賬肯定是已經按借應收10000 貸預收10000,因為學員還款還沒到賬,所以也不存在借應收 980,貸銀行 980,現在學員退學,我們提前墊付了980的學費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學費,完整分錄應該怎么寫啊
借:銀行存款 20000 貸:應收賬款 -10000 跟 借:銀行存款 10000 貸:預收預付 10000 這可以互換嗎?還是說最好用哪個科目呢?
老是麻煩問一下,在做賬的時候:預收業務款的會計分錄【借:銀行存款10000 貸:預收賬款--A公司10000】,和【借:銀行存款10000 貸:主營業務收入--A公司10000】有什么區別?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
好的,老師
你好,祝你學習快樂,