您好,借以前年度損益調整,貸應交稅費應交印花稅,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我是直接 借管理費用 紅字,借未分配利潤 籃字
不用管以前年度的
您好,結果是一樣的。不影響當期損益。
那我這樣填制分錄對嗎
您好,您的調整過程是正確的。
就是把我做的2個分錄合并,然后做成借管理費用紅字,借未分配利潤籃字,這樣對的嗎
調整的過程是把這兩個分錄合并是吧
您好,是三個分錄合并。 1借 應交稅費印花稅,貸 銀行存款 。然后結轉的時候 做成了 2借 管理費用印花稅,貸 應交稅費 印花稅 3借管理費用 紅字,借未分配利潤 籃字
奧,就是前2個合并,得出第三個這樣的對嗎
您好,也可以這樣理解,三個分錄要一起在賬內體現。
您好,印花稅目前應在稅金及附加科目核算。
說我合并分錄的書要多看看,合并分錄有啥書,amazing
您好,看您對自己的要求,可以學習注冊會計師相關教材。
我以前調整,都是直接,借 應交稅金印花稅 紅字 ,借 未分配利潤籃字。 借管理費用印花稅 紅字,貸應交稅費紅字,這樣做應該也是對的吧
您好,標準做法是借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款。
然后合并是不是直接是 借 利潤分配,貸銀行存款
好像未分配利潤,不用做 借利潤分配 貸 應交稅金,直接可以 借利潤分配,貸銀行存款 是吧
您好,合并是直接是 借 利潤分配,貸銀行存款。要通過應交稅費核算。
還有就是借管理費用保險費,貸其他應付款。 然后工資里有商業險,我是不是做 管理費用保險費,貸其他應付款。然后二者 沖銷 是不是合并直接可以是借 管理費用保險費紅字,借管理費用保險費藍字。省去其他應付款這分錄
您好,您說的這個不是很明白。
上個月有 借管理費用保險費,貸其他應付款。 然后這個月工資里有商業險,我是不是做 管理費用保險費,貸其他應付款。然后用這個月的 沖上個月的管理費用 是不是合并直接可以是借 管理費用保險費紅字,借管理費用保險費藍字。省去其他應付款這分錄
比如上個月 借管理費用5000 貸其他應付款5000 然后這個月做工資 有3000的商業險 我是不是做 借管理3000 貸其他3000 ,然后這個月的 沖上個月的管理費用,是不是合并直接可以是借 管理費用保險費紅字,借管理費用保險費藍字。省去其他應付款這分錄
然后上個月管理費用多出來的 下下個月再這樣 沖
老師,你還在嗎
您好,是先預提然后次月沖回再根據正確金額入賬。