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去年的印花稅,今年入賬,做成了 借 應交稅費印花稅,貸 銀行存款 。然后結轉的時候 做成了 借 管理費用印花稅,貸 應交稅費 印花稅!然后跟我說去年的不能結轉費用,要做未分配利潤,應該怎么調整憑證?

2020-08-10 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-10 08:48

您好,借以前年度損益調整,貸應交稅費應交印花稅,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 08:50

我是直接 借管理費用 紅字,借未分配利潤 籃字

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 08:50

不用管以前年度的

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齊紅老師 解答 2020-08-10 08:51

您好,結果是一樣的。不影響當期損益。

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 08:52

那我這樣填制分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 08:53

您好,您的調整過程是正確的。

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 08:53

就是把我做的2個分錄合并,然后做成借管理費用紅字,借未分配利潤籃字,這樣對的嗎

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 08:59

調整的過程是把這兩個分錄合并是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:00

您好,是三個分錄合并。 1借 應交稅費印花稅,貸 銀行存款 。然后結轉的時候 做成了 2借 管理費用印花稅,貸 應交稅費 印花稅 3借管理費用 紅字,借未分配利潤 籃字

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:02

奧,就是前2個合并,得出第三個這樣的對嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:05

您好,也可以這樣理解,三個分錄要一起在賬內體現。

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:06

您好,印花稅目前應在稅金及附加科目核算。

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:09

說我合并分錄的書要多看看,合并分錄有啥書,amazing

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:11

您好,看您對自己的要求,可以學習注冊會計師相關教材。

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:16

我以前調整,都是直接,借 應交稅金印花稅 紅字 ,借 未分配利潤籃字。 借管理費用印花稅 紅字,貸應交稅費紅字,這樣做應該也是對的吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:18

您好,標準做法是借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款。

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:20

然后合并是不是直接是 借 利潤分配,貸銀行存款

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:21

好像未分配利潤,不用做 借利潤分配 貸 應交稅金,直接可以 借利潤分配,貸銀行存款 是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:24

您好,合并是直接是 借 利潤分配,貸銀行存款。要通過應交稅費核算。

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:28

還有就是借管理費用保險費,貸其他應付款。 然后工資里有商業險,我是不是做 管理費用保險費,貸其他應付款。然后二者 沖銷 是不是合并直接可以是借 管理費用保險費紅字,借管理費用保險費藍字。省去其他應付款這分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:39

您好,您說的這個不是很明白。

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:43

上個月有 借管理費用保險費,貸其他應付款。 然后這個月工資里有商業險,我是不是做 管理費用保險費,貸其他應付款。然后用這個月的 沖上個月的管理費用 是不是合并直接可以是借 管理費用保險費紅字,借管理費用保險費藍字。省去其他應付款這分錄

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:46

比如上個月 借管理費用5000 貸其他應付款5000 然后這個月做工資 有3000的商業險 我是不是做 借管理3000 貸其他3000 ,然后這個月的 沖上個月的管理費用,是不是合并直接可以是借 管理費用保險費紅字,借管理費用保險費藍字。省去其他應付款這分錄

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 09:47

然后上個月管理費用多出來的 下下個月再這樣 沖

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快賬用戶6745 追問 2020-08-10 10:50

老師,你還在嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 19:00

您好,是先預提然后次月沖回再根據正確金額入賬。

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