你好,借銀行,貸主營業務收入,應交稅費_應交增值稅,季度末符合減免條件的再借應交稅費_應交增值稅 貸營業外收入
老師,請問小規模納稅人是不是每月收入小于10萬并且開了發票做分錄是不是借銀行,貸主營業務收入,應交稅費_應交增值稅減免稅額,然后結轉借減免稅額,貸營業外收入
#提問#請問老師小規模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
老師請問一下,小規模開了10萬的普票,一般做賬都怎么做,做賬是就做收入,減免增值稅,結轉成本嘛 分錄怎么寫呢 是借銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-增值稅減免 結轉時 借:主營業務成本 還有什么?
您好,小規模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。然后在做,借:應交稅費,貸:營業外收入。是這樣嗎?
我公司是小規模納稅人,稅率1%,沒超過30萬額度,收入做賬:借銀行存款 貸主營業務收入貸應交增值稅-減免稅額 結轉稅金 借應交增值稅-減免稅額 貸營業外收入 這樣對嗎
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
哦,月度還是每月正常做分 錄,季末符合減免條件再做結轉借減免稅額,貸營業外收入,是么
是的,沒錯。季末符合減免條件再做結轉借減免稅額,貸營業外收入
好的謝謝
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝