你好,題目的要求是作甚?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業生產主要耗用一種原材料A,該材料按計劃成本進行日常核算,A材料計劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5 200元。甲公司6月份發生的有關業務如下: (1)5日,從乙公司購入A材料5 000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為45 000元,增值稅稅額為5 850元,全部款項以銀行存款付清,材料尚未到達。 (2)10日,從乙公司購入的A材料到達,驗收入庫時發現短缺80千克,經查明,短缺為運輸中合理損耗,按實際數量入庫。 (3)20日,從丙公司購入B材料4000kg增值稅專用發票上注明銷售價格為44000元,增值稅為5720元。材料已驗收入庫,款項尚未支付。 (4)五月份甲企業公里用A材料6000千克用于生產產品。 求本月材料成本差異率。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業生產主要耗用一種原材料A,該材料按計劃成本進行日常核算,A材料計劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該原材料賬戶余額40000元,“材料成本差異賬戶借方余額520元甲公司6月份發生的有關業務如下(15日,從乙公司購入A材料5000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款以銀行存款付,材料尚未到達。(210日,從乙公司購入的A材料到達,收入庫時發現短缺80千克,經查明,短缺為運輸中合理損耗,按實際數量入庫。(3)20日,從丙公司購入A材料4000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為44000元,增值稅為5720元材料已收入庫項尚未支付4】6月份,甲公司共領用A材料6000千克用于生產產品
1、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業生產主要耗用一種原材料A,該材料按計劃成本進行日常核算,A材料計劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5200元。甲公司6月份發生的有關業務如下:(1)5日,從乙公司購入A材料5000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項以銀行存款付清,材料尚未到達。(2)10日,從乙公司購入的A材料到達,驗收入庫時發現短缺80千克,經查明,短缺為運輸中合理損耗,按實際數量入庫。(3)20日,從丙公司購入A材料4000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。(4)6月份,甲公司共領用A材料6000千克用于生產產品。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業生產主要耗用一種原材料A,該材料按計劃成本進行日常核算,A材料計劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5200元。甲公司6月份發生的有關業務如下:(1)5日,從乙公司購入A材料5000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項以銀行存款付清,材料尚未到達。(2)10日,從乙公司購入的A材料到達,驗收入庫時發現短缺80千克,經查明,短缺為運輸中合理損耗,按實際數量入庫。(3)20日,從丙公司購入A材料4000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。(4)6月份,甲公司共領用A材料6000千克用于生產產品。
51、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業生產主要耗用一種原材料A,該材料按計劃成本進行日常核算,A材料計劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5200元。甲公司6月份發生的有關業務如下:(1)5日,從乙公司購入A材料5000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項以銀行存款付清,材料尚未到達。(2)10日,從乙公司購入的A材料到達,驗收入庫時發現短缺80千克,經查明,短缺為運輸中合理損耗,按實際數量入庫。(3)20日,從丙公司購入A材料4000千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。(4)6月份,甲公司共領用A材料6000千克用于生產產品。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?