你好 生產車間為制造A產品領用甲材料6000元,為制造B產品領用乙材料8000元,管理部門領用乙材料2000元。 借,生產成本A6000 借,生產成本B8000 借,管理費用2000 貸,原材料16000 4.結算本月應付職工工資60000元,其中生產A產品的工人工資30000元,生產B產品的工人工資20000元,車間管理人員工資3000元,企業管理人員工資7000元。 借,生的成本A30000 借,生產成本B20000 借,制造費用3000 借,管理費用7000 貸,應付職工薪酬60000 9.匯總制造費用,在AB產品之間按生產工人工資比例進行分配。 借,生產成本A1800——3000/(30000%2B20000)*30000 借,生產成本B1200——3000/(30000%2B20000)*20000 貸,制造費用3000 10.本月共生產A產品100件,B產品200件,于月底全部完工入庫,結轉完工產品成本,并計算AB產品的單位成本。 借,庫存商品A37800 借,庫存商品B29200 貸,生產成本A37800 貸,生產成本B29200
60000元,其中生產A產品的工人工資30000元,生產B產品的工人工資20000元,車間管理人員工資3000元,企業管理人員工資7000元9.匯總制造費用,在AB產品之間按生產工人工資比例進行分配。10.本月共生產A產品100件,B產品200件,于月底全部完工入庫,結轉完工產品成本,并計算AB產品的單位成本。要求:編制上述業務的會計分錄,有計算的列出計算過程
3.生產車間為制造A產品領用甲材料6000元,為制造B產品領用乙材料8000元,管理部門領用乙材料2000元。4.結算本月應付職工工資60000元,其中生產A產品的工人工資30000元,生產B產品的工人工資20000元,車間管理人員工資3000元,企業管理人員工資7000元。9.匯總制造費用,在AB產品之間按生產工人工資比例進行分配。10.本月共生產A產品100件,B產品200件,于月底全部完工入庫,結轉完工產品成本,并計算AB產品的單位成本。要求:編制上述業務的會計分錄,有計算的列出計算過程
(1)生產A產品耗用甲材料500噸,計40000元;生產B產品耗用乙材料200噸,計20000元,車間耗用甲材料50噸,乙材料10噸,共計5000元。 (2)計算應付職工工資:A產品生產工人工資為50000元,B產品生產工人工資為25000元,車間管理員工工資為3000元。 (3)計提生產用固定資產折舊7000元。 (4)全月投產A產品10臺,B產品5臺,已全部完工。【要求】 (1)根據上述資料匯集全月制造費用。 (2)將制造費用按A、B生產工人工資比例在A、B產品之間分配。(3)計算完工產品的總成本及單位成本。
1為生產A產品用甲材料500千克,為生產B產品領用乙材料100千克,車間一般耗用領用甲材料50千克,管理部門級甲材料10千克。甲材料單價為120元千克,乙材料單價為30元/千克。2.本月職工工資分情況:生產A產品工人的工資為30000元,生產B產品工人的工資為2000元,車間管理人員工資為10000元、行政管理人員工資為20000元3以現金800元購買辦公用品,其中車間用500元,管理部門用300元4.車間技術人員報銷差旅費2500元,以現金支付。5計提固定資產折舊5000元,其中車間固定資產折舊3000元,管理部門固定資產折舊2000元。制造費用按生產工人工資比例分配:A產品月初在產品20000元,月末在產品5000元;B產品月初在產品30000元,月末在產品6000元。要求:1計算本月發生的制造費用金額:2計算本月A產品發生的生產成本;3計算本月B產品發生的生產成本:4計算本月A產品的完工產品成本:5計算本月B產品的完工產品成本。
企業某年7月發生以下產品生產業務。(1)為生產A產品領用甲材料500千克,為生產B產品領用乙材料100千克,車間一般耗用領用甲材料50千克管理部門領用甲材料10千克·甲材料單價為120元/千克,乙材料單價為30元/千克。(2)本月職工工資分配情況:生產A產品工人的工資為30000元,生產B產品工人的工資為20000元車間管理人員工資為10000元行政管理人員工資為20000元。(3)以現金800元購買辦公用品,其中車間用500元管理部門用300元。(4)車間技術人員報銷差旅費2500元,以現金支付)計提固定資產折舊5000元其中車間固定資產折舊3000元管理部門固定資產折舊2000元。制造費用按生產工人工資比例分配:A產品月初在產品20000元,月末在產品5000元;B產品月初在產品30000元,月末在產品6000元。額(2)計算本月A產品發生的生產成本;(3)計算本月B產品發生的生產成本;(4)本月A產品的完工產品成本;(5)計算本月B產品的完工產品成本。
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
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公司5月開了發票,之前一直沒收款,后來溝通上出問題,誤以為是領導現金收了, 帳上做了現金收入,實際上跟本沒有收取發票匯款,那我現在在25年帳上做紅沖好,還是在匯算清繳前把這錯誤憑證刪了更好?