你好,最好是把收據(jù)與銀行回單一起附上作為借款分錄附件
老師,我們公司向其他公司借款,做記賬憑證的時(shí)候后面只要附銀行回單就可以了吧?(回單上備注的有“借款”)我們手開給對(duì)方的收據(jù)不用附了吧
老師您好,我咨詢一下,我公司注冊(cè)資金到位后,有單位和個(gè)人分別向我們公司借款,需要什么手續(xù)?記賬時(shí),借:其他應(yīng)收款-單位(或個(gè)人),貸:銀行存款這樣做分錄嗎?附件有銀行付款回單,還需要放什么?麻煩老師指教,謝謝!
老師 我想問(wèn)下哈 公司銀行賬戶間互轉(zhuǎn)款 這樣記賬憑證只需要做一個(gè)銀行的就可以對(duì)吧?那后面的附件附幾張呢 這兩個(gè)銀行的回單都要附嗎?
老師您好,我們公司的職工用借款申請(qǐng)單,向公司借款用于公司的門店保證金,保證金后期會(huì)退回,過(guò)了幾天之后,該職工用對(duì)方收到這筆保證金的收據(jù)來(lái)核銷他的借款,老師,應(yīng)該不可以這么操作吧?
老師,我們是物業(yè)公司每次都是先給對(duì)方開發(fā)票,他們過(guò)段時(shí)間再給我們錢,這樣是不我們自己打發(fā)票先做 借:應(yīng)收賬款一某某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到錢后(不用附發(fā)票,只付收款回單就可以了) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款一某某公司
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒(méi)法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品款1萬(wàn)元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品1萬(wàn)元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
老師,這兩張發(fā)票怎么入賬?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,只報(bào)一個(gè)工資的零申報(bào)的公司股東分紅項(xiàng)目,那個(gè)用不用填寫?
減資是否需要交個(gè)稅,是看所有者權(quán)益有沒(méi)有增長(zhǎng),不是看資產(chǎn)總額吧?
老師,你好,請(qǐng)教下應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款金額負(fù)數(shù)匯算清繳的時(shí)候要怎么調(diào)整呢
老師您好 ,就是網(wǎng)上有說(shuō)關(guān)于電商的平臺(tái)數(shù)據(jù)要上傳的,這個(gè)是真的嗎?關(guān)于這些,我要在哪里可以看到?謝謝數(shù)據(jù)上傳,就關(guān)系到要交稅老師你好 ,做會(huì)計(jì)是要關(guān)注那些?謝謝。 老師 ,做 會(huì)計(jì) 和 做 財(cái)務(wù) 分別要關(guān)注什么?或 要注意什么?謝謝。
我單位是小規(guī)模將房子租給其他單位,天然氣來(lái)給我們的是13的普通發(fā)票,我悶開給對(duì)方單位是1個(gè)點(diǎn)的專票,請(qǐng)問(wèn)合理不
老師 員工費(fèi)用類的報(bào)銷,在轉(zhuǎn)錢的時(shí)候不小心備注成工資了,怎么辦
你好,可以退回,然后重新轉(zhuǎn)賬備注成正確的用途
老師,我們買的固定資產(chǎn)價(jià)格是10964,可能直接結(jié)轉(zhuǎn)為費(fèi)用,不折舊了
你好,你的意思是一次性計(jì)提折舊 嗎?
是的
你好,一次性計(jì)提折舊 ,從購(gòu)進(jìn)次月做一筆折舊分錄就是了