1.借:在建工程360 貸:銀行存款245 原材料20 庫存商品80 應(yīng)付職工薪酬15 2.借:固定資產(chǎn)360 貸:在建工程360
甲公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2019年5月1日,以銀行存款購入一臺需要安裝的生產(chǎn)線,買價(jià)234萬元,支付的運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)共6萬元(均不含稅)。安裝過程中,領(lǐng)用外購原材料20萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2.6萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品一批,成本為80萬元,稅務(wù)部門確定的計(jì)稅價(jià)格為100萬元;應(yīng)付未付工程人員的工資為15萬元,用銀行存款支付其他費(fèi)用為5萬元。 (2)2019年5月10日,該生產(chǎn)線安裝完成,并投入第一基本生產(chǎn)車間使用。會計(jì)分錄怎么做,錢要怎么算?
甲公司為增值稅一般納稅人, 有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 2019年5月1日,以銀行存款購入一臺需要安裝的生產(chǎn)線,買價(jià)234萬元, 支付的運(yùn)費(fèi)、 包裝費(fèi)共6萬元(均不含稅)。安裝過程中,領(lǐng)用外購原材料20萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 2.6萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品批,成本為80萬元,稅務(wù)部門]確定的計(jì)稅價(jià)格為100萬 元;應(yīng)付未付工程人員的工資為15萬元,用銀行存款支付其他費(fèi)用為5萬元。 (2) 2019年5月10日,該生產(chǎn)線安裝完成,并投入第一基本生產(chǎn)車間使用。該生產(chǎn)線預(yù)計(jì) 使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。 (3) 2019年9月1日,甲公司將該生產(chǎn)線出租,每月租金收入20萬元(不含增值稅),租 入方于每月月末支付租金,租期4個(gè)月。 (4) 2020年6月30日,甲公司將該生產(chǎn)線對外出售,獲得價(jià)款260萬元,增值稅稅額為 33.8萬元,款項(xiàng)已存入銀行
(1) 2019年5月1日,以銀行存款購入-臺需要安裝的生產(chǎn)線,買價(jià)234萬元,支付的運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)共6萬元(均不含稅)。安裝過程中,領(lǐng)用外購原材料20萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2.6萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品-批,成本為80 萬元,稅務(wù)部]確定的計(jì)稅價(jià)格為100萬元;應(yīng)付末付工程人員的工資為15萬元,用銀行存款支付其他費(fèi)用為5萬元。這應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,一2019年5月1日以銀行存款購入一臺需要安裝的生產(chǎn)線。買加234萬元,支付的運(yùn)費(fèi),包裝費(fèi)共6萬元,均不含稅。安裝過程中領(lǐng)用外購材料20萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2.6萬元,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品一批,成本為80萬元,稅部門確定的句式價(jià)格為100萬元。應(yīng)付未付功能員工的工資為15萬元,用銀行存款支付,其他費(fèi)用為5萬元。資料啊,2019年5月10日該生產(chǎn)線安裝完畢,并投入了第一基本生產(chǎn)車間,使用該生產(chǎn)線一起使用年限為五年,一級殘。凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。
甲公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2020年5月1日,以銀行存款購入一臺需要安裝的生產(chǎn)線,買價(jià)234萬元,支付的運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)共6萬元(均不含稅)。安裝過程中,領(lǐng)用外購原材料20萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2.6萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品一批,成本為80萬元,稅務(wù)部門確定的計(jì)稅價(jià)格為100萬元;應(yīng)付未付工程人員的工資為15萬元,用銀行存款支付其他費(fèi)用為5萬元。
收到政府中藥材規(guī)范化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農(nóng)民那里取得的無法取得發(fā)票,我這部分在測算的時(shí)候是按照10%加計(jì)扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價(jià)格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當(dāng)年多計(jì)提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計(jì)提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報(bào)銷的帶有員工姓名的航空客運(yùn)單和單獨(dú)的人身意外保險(xiǎn)單都可以稅前抵扣么?
大學(xué)實(shí)習(xí)生如何申報(bào)個(gè)人所得稅
員工個(gè)人查交個(gè)稅記錄,是從個(gè)稅APP的收入納稅明細(xì)中查看嗎?
老師好,我們做網(wǎng)上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發(fā)票,他支付貨款100,但是我們實(shí)際收到的款項(xiàng)是97,給客戶開發(fā)票按他的實(shí)際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導(dǎo)致24年折舊是負(fù)數(shù),現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí)本年折舊就是負(fù)的,申報(bào)不通過,我想請問一下這個(gè)要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費(fèi)基數(shù)是 6000,我工資報(bào)4880這個(gè)樣可以嗎?
郭老師,問一下貿(mào)易公司的增值稅稅負(fù)多少?