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某木器加工企業系增值稅一般納稅人,生產的產品適用13%的增值稅稅率。2019年7月發生如下經濟業務: (1)從苗木公司(小規模納稅人)購進原木一批,取得增值稅普通發票,發票上注明的買價為50000元,該批原木當月已全部生產領用; (2)銷售給某商場辦公桌一批,開具增值稅專用發票一份,發票金額欄注明的價格為65000元; (3)銷售給某經銷商家具一批,不含稅價款250000元,委托某貨運公司運送貨物,代墊運費15000元,貨運公司將發票開具給經銷商,木器加工企業將運費發票轉交給該經銷商; (4)購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票,發票金額欄注明的價款為200000元、稅額為26000元,發票已認證; (5)將自產的餐桌贈送給敬老院,該批餐桌生產成本為16000元,餐桌的正常不含稅銷售價為20000元; (6)以賒銷方式銷售餐桌給某飯店,發貨當天全額開具增值稅普通發票,價稅合計金額22600元。 要求:計算該木器加工企業當期應納增值稅稅額。

2020-04-07 17:29
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2020-04-07
業務1可以抵扣進項稅額是0
2020-06-26
你好,題目要求做什么?
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你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-17
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