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老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應付賬款暫估 借主營業務成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發票18000,借應付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應交稅費進項 貸應付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調整2000

2020-03-11 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-03-11 22:24

是的,重新結轉成本做借以前年度損益調整18000貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2020-03-11 22:25

以前年度損益這個結轉,借以前年度損益調整20000—18000貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3158 追問 2020-03-11 22:48

直接調差額不對么,再轉一遍成本18000是不是重復結轉了

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齊紅老師 解答 2020-03-11 23:16

你做借庫存商品貸以前年度損益調整20000這個沖掉了,所以重新結轉成本

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齊紅老師 解答 2020-03-11 23:16

直接差價調這個可以

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齊紅老師 解答 2020-03-11 23:17

按2000這個直接做借庫存商品2000貸以前年度損益調整2000這個可以

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齊紅老師 解答 2020-03-11 23:21

我前面看錯了2000我看成你沖了20000萬,不好意思

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相關問題討論
是的,重新結轉成本做借以前年度損益調整18000貸庫存商品
2020-03-11
你好,這30000是都已經發售了嗎
2022-02-20
你好 借主營業務成本 貸應付賬款
2022-02-20
你好,你在十月份暫估的數已經結轉了成本,需要補結轉成本的,但是你這個分錄應該修改一下,接種業務成本貸原材料。
2021-12-15
您好,借主營業務成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
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