簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣需要轉(zhuǎn)出 留底以后抵扣
如果施工企業(yè)在全國(guó)各地都有項(xiàng)目,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,想問(wèn)一下,公司增值稅怎么報(bào),扣點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)比例申報(bào)嗎。每個(gè)項(xiàng)目工程完工時(shí),是不是賬上不能有留抵稅?有留抵稅咋辦?這個(gè)留抵稅公司在申報(bào)納稅時(shí)能用嗎?
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)。現(xiàn)在開(kāi)出去的300萬(wàn)全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開(kāi)出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間啊?要是3年他都未開(kāi)9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問(wèn)題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說(shuō)他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款),現(xiàn)在我開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,那么之前留抵的增值稅可以用來(lái)抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報(bào)就行
我公司是再生資源回收公司,是一般納稅人,2021年建設(shè)廠房,有100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅留抵,今年3月份想使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,請(qǐng)問(wèn)老師:實(shí)用簡(jiǎn)易計(jì)稅后是所有的進(jìn)賬票都不能抵扣嗎?還是除了回收業(yè)務(wù)不能抵扣外其他一般計(jì)稅項(xiàng)目還可以抵扣?賬上的留抵稅還可以繼續(xù)留抵嗎?還是要轉(zhuǎn)出?使用簡(jiǎn)易計(jì)稅平時(shí)出賬的時(shí)候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,我家一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,今年有一項(xiàng)工程不能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,單獨(dú)核算可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這項(xiàng)工程發(fā)票工程剛開(kāi)始就把發(fā)票都開(kāi)好了,工程沒(méi)有完工導(dǎo)致還有一些進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣,這個(gè)月稅務(wù)看有留抵稅額就讓我退了,退稅這塊應(yīng)該怎么記賬,是借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,上年度我們已經(jīng)計(jì)提了利息,今年對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)了發(fā)票,但是沒(méi)錢(qián)支付,這個(gè)怎么入賬?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費(fèi)用362.39,進(jìn)項(xiàng)稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開(kāi)的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動(dòng),活動(dòng)收入一共15萬(wàn)元沒(méi)發(fā)票(15萬(wàn)為各個(gè)人商家小販?zhǔn)杖耄嘿u美食,玩具,娛樂(lè)項(xiàng)目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒(méi)有票,掛往來(lái)可以不);我們支付給公司B 2萬(wàn)元承辦費(fèi)用(2萬(wàn)元已收到票),剩余錢(qián)作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個(gè)體原來(lái)沒(méi)有進(jìn)銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進(jìn)銷存了 沒(méi)建賬之前的貨現(xiàn)在出庫(kù)了,沒(méi)有庫(kù)存,就出負(fù)數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們?nèi)绻獙?duì)方的普通發(fā)票,對(duì)方要我們加稅點(diǎn),否則不給我們開(kāi)。我的困惑是,我如果不付稅點(diǎn),我會(huì)省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,我為啥要這個(gè)發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)發(fā)票保險(xiǎn)公司未開(kāi),今年可以讓他們補(bǔ)開(kāi)嗎?他們不給開(kāi)的話,應(yīng)付賬款怎么平
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫(xiě)工資還是勞務(wù)費(fèi)呢?他們是不是要開(kāi)發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿(mào)出口企業(yè)A,報(bào)關(guān)出口的貨款,讓外貿(mào)企業(yè)B收了,B在外國(guó)客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務(wù)該怎么處理呢?
問(wèn)下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個(gè)什么意思,還是以前一直掛著怎么調(diào)整
簡(jiǎn)易計(jì)稅一般不會(huì)收專用發(fā)票,公司在各地都有項(xiàng)目,增值稅由公司在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào),就是各項(xiàng)目所有的銷項(xiàng)減所有的進(jìn)項(xiàng)減預(yù)繳減留抵就等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅?
完工后的項(xiàng)目有留抵稅可以給公司抵扣?
一般計(jì)稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅直接繳納
可以以后抵扣的