你好,同學。 這個沒有區(qū)別,你開發(fā)票和你起征點不影響。 還是30萬季度
你好老師,我是個體戶,之前都開通用發(fā)票的,應是起征點沒達到,所以還未交過稅。今天去辦電子發(fā)票的時候領了稅盤,票變成了增值稅普通發(fā)票,有什么區(qū)別嗎?起征點還是一樣,季度30萬嗎?意思還是如果沒達到起征點無需繳稅,是嗎?
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業(yè)建設稅的,我們稅種核對只有文化服務,但是點了之后跳出來三個選項,第一個是1.1之前(發(fā)票打出來是2020.1.1之前業(yè)務,3%的發(fā)票),第二個是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開的這個),第三個是以上都不是(選著第三個的話會自動退出代開發(fā)票申請界面,返回上一步),我選了第二個自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設說以及其他稅費, 我普票開出來之后再電子稅務局代開上面看了是一個點的,我這個季度沒有達到起征點所以發(fā)票稅率那里是*星號的,只能通過電子稅務局查到一個點
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
老師您好,我們小規(guī)模,去年開了一張1個點的普通發(fā)票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個點稅率的紅字發(fā)票沖掉,但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發(fā)票怎么辦?去年雖一個點的增值稅,但我們沒達到起征點,增值稅稅額全部轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了,現(xiàn)在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務該怎么處理?
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(nèi)(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經(jīng)營所得稅時(預繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元。現(xiàn)在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
預付的場地租金可以計入應付賬款嗎
出口退稅發(fā)票上月勾選錯誤勾選成進項抵扣了也做了分錄借庫存商品,應交稅費進項稅貸應付賬款,這月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選,分錄怎么寫?
手工賬前期材料漏出料,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)材料有問題,應該怎樣做會計處理,不影響今個月利潤?
有個員工本月15號前離職,本月社保還要買他的嗎
老師好,公司銀行貸款的利息,沒有發(fā)票只有扣款憑證能所得稅前扣除嗎
老師,我們公司是買來的,資產(chǎn)負債表沒有實收資本,正常嗎
某公司年初資產(chǎn)負債率為45%,年末資產(chǎn)負債率為40%,年初所有者權益總額為8800萬元,年末所有者權益總額比年初增加2000萬元,當年實現(xiàn)凈利潤2550萬元,則該公司當年的資產(chǎn)凈利潤率為( )。 A、14.17% B、15.00% C、15.94% D、26.02% 老師,這道題怎么算的,沒有思路。
供應商給我們開了紅字發(fā)票,為什么我在電子稅務局的未勾選明細里面查不到呢?
稅務的匯算清繳利潤是負數(shù),報完后顯示退稅,怎么可能讓退稅啊,報表就是那樣了,怎么才能不退稅,需要調(diào)增,怎么調(diào)增才能合理
行政事業(yè)單位的圖書,檔案不應該記在固定資產(chǎn)里面嗎