你好,是的,需要繳納印花稅,計提銷項稅額
老師 我們公司是生產純凈煤的 以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的:借:其他應付款-----財政補貼 貸:以前度損益調整 貸:應交稅金---應交增值稅 ----銷項稅 專管員說這個財政補貼相當于我們的無票銷售 這是不是也要交印花稅呢?
以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的 借:其他應付款----財政補貼 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
公司是生產潔凈煤的 以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的 借:其他應付款----財政補貼 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
公司是生產潔凈煤的 以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的 借:其他應付款----財政補貼 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 貸:應交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 問題現在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數,那我應該怎么樣處理?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
謝謝老師 那 印花稅:我就用銷售收入直接乘以0.0003 這樣計算可以嗎?
可以的,而且就是這樣就計算的